借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款

增值稅計提和繳納怎么做分錄呢
請問計提和繳納增值稅分錄是啥呢
本月產(chǎn)生增值稅10萬,下個月繳納,計提和繳納的分錄是啥?
老師,請問一般納稅人計提增值稅和繳納增值稅會計分錄是什么?
老師計提增值稅和繳納增值稅計提附加稅和繳納增值稅的會計分錄怎么寫
老師好,建筑勞務公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應收80萬其他應付款--人工費20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務更正?
那,應交稅費應交增值稅銷項稅額明細大于應交稅費應交增值稅進項稅額明細,不動這倆科目是嗎,還有計提的話這個轉(zhuǎn)出未交增值稅這個借方余額最終咋辦呢
月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
借:銷項稅額(銷項大于進項額部分) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額 借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項