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老師 一般納稅人 當(dāng)月收到的專項(xiàng)發(fā)票 但考慮到稅控 進(jìn)項(xiàng)稅不能在當(dāng)月抵扣,但該張發(fā)票要作為成本費(fèi)用 ,例如:含稅發(fā)票50000元 稅率是9%.那現(xiàn)在該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

2020-11-06 11:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 12:02

借,成本, 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)付賬款

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快賬用戶3170 追問(wèn) 2020-11-06 12:07

好的 老師 比如說(shuō)這個(gè)發(fā)票的發(fā)票聯(lián) 在10月里進(jìn)入了成本,那進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 的抵扣聯(lián)是不是也可以跨年抵扣認(rèn)證?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 12:24

可以的,可以跨年認(rèn)證的

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2020-11-06
你好,現(xiàn)在是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎??
2020-11-06
是的,你整個(gè)處理都是對(duì)的
2020-11-06
你好! 是的,含稅記入成本就可以了 認(rèn)證時(shí),可以選擇認(rèn)證不抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2021-02-09
同學(xué),你只要在下個(gè)月納稅申報(bào)前抵扣就行
2021-01-06
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