你好!你和你們稅務(wù)局先溝通一下,確定你們是季報還是月報。如果是季度報表的話,又要報不應(yīng)該出來你上面說的增值稅預(yù)交表等,你可以先全部零申報。
老師小規(guī)模納稅人公司個稅是按照每月申報,其它都是按季申報。問:報稅軟件稅友(億企贏)軟件系統(tǒng)里面出現(xiàn):印花稅、環(huán)境保護稅、耕地占用稅、土地增值稅、增值稅預(yù)繳稅款表月報等等未填寫……申報表填寫怎么處理呀?
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計算機軟件可以嗎? 2.計算機軟件之間更改有時間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計算機軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報稅,0申報,企業(yè)所得稅報表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時間,已經(jīng)按次申報了,如果確實按年,會產(chǎn)生罰款嗎?
1季度經(jīng)營業(yè)務(wù)說明會計考試系增值稅小規(guī)模納稅人,從事餐飲服務(wù)等經(jīng)營項目。2023年第1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:1.本季度提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入200000元,其中代開增值稅專用發(fā)票100000元(已預(yù)繳增值稅3000元),開具增值稅普通發(fā)票100000元,征收率為3%;2.銷售外購車位取得含稅收入420000元,購買含稅價為126000元,銷售外購車位開具增值稅專用發(fā)票,征收率為5%;4.首次發(fā)生技術(shù)維護服務(wù)費,當月支付全年技術(shù)維護服務(wù)費280元,取得增值稅普通發(fā)票。5、城建稅稅率7%,教育費附加稅率3%,地方教育附加稅率2%((備注:自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(或季度30萬以下)的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,2022年1月1日-2024年12月31日,對小規(guī)模納稅人,繼續(xù)減半征收城建稅、印花稅、教育費附加、地方教育費附加、城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅。))怎么填寫小規(guī)模申報表
老師,我想問一下,我們公司從2.1號升的一般納稅人,有外地預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在申報2月稅款,系統(tǒng)提示先申報小規(guī)模納稅人季度增值稅,顯示外地預(yù)交稅款為負數(shù),可以退稅,增值稅一般納稅人申報,在附表4里我也遞減了這筆外地預(yù)交款的,這樣這次款都從了,我是哪個環(huán)節(jié)出錯了
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
老師核實過了,是按季度申報。印花稅、環(huán)境保護稅、耕地占用稅、土地增值稅、增值稅預(yù)繳稅款表月報等等都進行零申報嗎?
你好!沒有實際發(fā)生額可以零申報的。
老師10月份有發(fā)生額開了一張電子版發(fā)票了,就不能零申報吧?
你好!一,你們是什么行業(yè),第二,開發(fā)票的內(nèi)容是什么?
代理公司,代理費
你好!你們是季度申報的話應(yīng)該是先做賬務(wù)處理,申報的是在明年1月份15號之前。
老師:是不是現(xiàn)在就不用填寫申報表呀?到了1月15之前再填寫報表吧?
你好!是的,你們是季度申報