你好,以本次轉(zhuǎn)讓應(yīng)該繳納的增值稅為基礎(chǔ)計(jì)算附加稅。
我們國(guó)企,房是營(yíng)改增以前的房子,收了10萬(wàn)租金,12個(gè)點(diǎn)的房產(chǎn)稅,還要交增值稅附加。這個(gè)房產(chǎn)稅是10萬(wàn)除以1.05后再乘以0.12計(jì)房產(chǎn)稅嗎?
轉(zhuǎn)讓舊房計(jì)算土地增值稅時(shí)可扣除的稅金是按實(shí)際繳納的增值稅乘以稅率嗎?還是要扣除以前購(gòu)房的增值稅后再乘以附加稅率
計(jì)算土地增值稅,轉(zhuǎn)讓舊房時(shí),有評(píng)估價(jià)格,契稅還能扣嗎,購(gòu)買土地時(shí)的稅費(fèi),可以扣嗎
土地增值稅實(shí)行四級(jí)超率累進(jìn)稅率: 增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50%的部分,稅率為30%。 增值額超過扣除項(xiàng)目金額50%、未超過扣除項(xiàng)目金額100%的部分,稅率為40%。 增值額超過扣除項(xiàng)目金額100%、未超過扣除項(xiàng)目金額200%的部分,稅率為50%。 增值額超過扣除項(xiàng)目金額200%的部分,稅率為60%。 老師,假如增值額60%,是直接×50%,還是分段,50%以下乘以的加上剩余的10%再乘
老師好!打擾一下。土地增值稅計(jì)算時(shí),與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金,機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的增值稅要扣除異地預(yù)繳的增值稅之后*稅率嗎?
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開辦費(fèi),還是按正常的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫(kù)存商品,原材料,來(lái)記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬(wàn),如果申請(qǐng)開票額度提升到每月2000萬(wàn),會(huì)有什么影響嗎
老師就是客戶通過公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對(duì)我們有什么影響啦?