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一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應(yīng)交增值稅15000,原本買了進(jìn)項票的,結(jié)果進(jìn)項票沒開進(jìn)來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦嗎

2020-11-05 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 16:19

你好,只能用進(jìn)項發(fā)票抵扣的呢,這種是沒有其他辦法的

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快賬用戶8746 追問 2020-11-05 16:22

如果發(fā)票收回沖紅也要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:23

這個月申報10月份,現(xiàn)在紅沖也是12月份申報了呢,也是要交稅的

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你好,只能用進(jìn)項發(fā)票抵扣的呢,這種是沒有其他辦法的
2020-11-05
您好 已經(jīng)跨月了 只好繳稅
2020-11-05
你好,5月份不可以用,4月份只能繳納稅金
2021-05-17
你好,開了增值稅專票沒進(jìn)項抵扣只能交稅了,增值稅是上家交稅下家抵扣。
2023-04-06
你好,可以的,就是強制不繳納,但是影響你企業(yè)信用等級,有滯納金。
2022-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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