你好,只能用進(jìn)項發(fā)票抵扣的呢,這種是沒有其他辦法的
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應(yīng)交增值稅15000,原本買了進(jìn)項票的,結(jié)果進(jìn)項票沒開進(jìn)來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦法解決嗎
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應(yīng)交增值稅15000,原本買了進(jìn)項票的,結(jié)果進(jìn)項票沒開進(jìn)來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦嗎
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發(fā)票,報1月份的增值稅的時候沒有進(jìn)項發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進(jìn)項發(fā)票,4月份進(jìn)項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
一般納稅人2月份增值稅需要繳納4千多,進(jìn)項票有十幾萬沒開回來,3月份才能開回來,這個4千多怎么辦可以不交嗎?
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進(jìn)項票可以抵扣,結(jié)果4月份沒開進(jìn)項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進(jìn)項回來再用留抵稅去抵?
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
如果發(fā)票收回沖紅也要交稅嗎
這個月申報10月份,現(xiàn)在紅沖也是12月份申報了呢,也是要交稅的