這個兩個分錄結果是,沒有區(qū)別。退貨是用第二分錄 第一分錄,是用于差錯更正,退貨不屬于差錯更正

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    銷售貨物跨月退貨退回發(fā)票 開紅字發(fā)票,賬務處理 借:應收賬款 -113 貸:主營業(yè)務收入 -100 應交增值稅銷項稅-13 與賬務處理 借:主營業(yè)務收入100 應交增值稅13 貸:應收賬款 這兩分錄有什么區(qū)別?什么時候適用第一個,什么時候適用第二個?
同年銷售貨物跨月退貨退回發(fā)票 開紅字發(fā)票,賬務處理借:應收賬款 -113 貸:主營業(yè)務收入 -100 應交增值稅銷項稅-13 與賬務處理 借:主營業(yè)務收入100 應交增值稅13 貸:應收賬款 這兩分錄有什么區(qū)別?什么時候適用第一個,什么時候適用第二個?
老師,請問一下發(fā)票紅沖賬務處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務處理: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 數(shù)字部分都是負數(shù)) 2、開具發(fā)票會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(負數(shù))
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應收賬款
外貿企業(yè) 出口貨物到國外銷售出去賬務處理, 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 購進貨物 借 庫存商品 應交稅費—應交增值稅進項稅 貸 應付賬款 分錄是這樣處理嗎 還是?購進貨物的進項發(fā)票要用于出口退稅的
                25年開回來24年的過路費發(fā)票,怎么平帳
老師,假如我的微信上的錢跟賬上的對不上,之前別人也一直對不上,很久以前月份賬也沒有了?,F(xiàn)在我接手,用什么好辦法處理使它對上,也便于我以后對的上
老師,F(xiàn)OB出口的話,首次核查,是不是只要提供國內段物流費發(fā)票就行了
失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金應該記入什么科目,企業(yè)會計準則
這樣的發(fā)票能做通訊費嗎,交個稅的起征點是多少,
老師,請問一下二手車公司怎么交稅著呢,小規(guī)模,電子稅務局沒開發(fā)票,實際銷售出去的車在公司名下
應收不超過100萬,應付有700多萬,倉庫里沒什么存貨了,那錢去哪里了
老師,您好!請問一下,一套軟件,簽訂合同就是數(shù)量1,合計金額是52萬,發(fā)票可以開成2張數(shù)量都是1的26萬嗎?
老師,請問一下個體戶核定應稅所得率有開多少內不交稅,超過多少交稅麼?還是說只要開了就按照核定的稅率繳納經(jīng)營所得。然后增值稅30萬以下不交稅
對公支付專家評委費,評委需要開勞務發(fā)票給公司嗎?公司需要代扣代繳個稅嗎?
看學堂老師講課有時用第一個有時第二個,疑惑 就是她講的例子時間不一樣 跨年資產(chǎn)負債表日前用的第二個分錄 當年用的第一個分錄
跟年度沒有關系的,退貨不屬于差錯。
與軟件有關系嗎 有的做賬軟件有這樣的情況
跟軟件沒有關系的,手工憑證