是的,就是你說的那樣子的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師個體工商戶核定征收超過了和定律,稅務局定的稅率是0.3%我開了56萬發(fā)票,我經營所得交多少,增值稅交多少
個體按照定期定額核定征收個人經營所得,季度不超過24免征,這個季度超過了24萬,按照往期申報表上面列示稅率是5%,輸入24萬以下收入稅額都是0,這個季度開超了,開了30萬,個人經營所得應該交多少
老師,個體戶開票35萬,核定稅率是10%,請問,增值稅跟經營所得稅怎么算,具體要交多少?
老師您好!個體戶剛申請做了核定所得稅率,說是,一個季度不超30萬,不用交增值稅,然后所得稅就是100萬交一萬,那這種征收方式是核定嗎!?還能更改嗎?今年100萬以下的還可以減半增收嗎?
老師,個體戶從事鋼材銷售,第二季度開票沒有超過30萬,經營所得按多少交稅? 有沒有規(guī)定說超過多少,才交經營所得?(像小規(guī)模的增值稅一樣)
                老師您好,10月份社?;鶖?shù)提高,補25年之前月份社保部分,個人承擔部分,個稅申報的時候需要體現(xiàn)嗎?
老師您好!請問前廳部報損的雨傘,驗鈔機,怎么入賬呢
請問老師 暫估工資的分錄怎么做
A公司轉B公司的款項代B公司付給C公司,借其他應收款B 11000元 貸銀行存款 11000元 借其他應收款C 1000元 貸其他應收款B 1000元 這樣做有問題嗎
郭老師接,您好,出口企業(yè),我橫聯(lián)申報日期是9月份,老板讓我開票在9月了,但出口代理是10月,我現(xiàn)在申報退稅,說出口日期和出口代理時間不一致,要要怎么處理呢
老師您好,一般納稅人,紅沖了一張上月開的票,上月該票分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金銷項稅。那么本月紅沖就按上月分錄,然后紅字顯示,是嗎?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人, 現(xiàn)在也收到短信,說跟互聯(lián)網報送的收如如有差異,那要去哪里找這個數(shù)據(jù)呢?
老師,我公司是裝修公司,一般納稅人,有6個點的設計費和9個點的施工兩個稅率,是不是6個點的銷項得用6個點的進項抵扣?9個點的銷項得用9個點的進項抵扣?
老師,小規(guī)模納稅人,外購的銷售搭贈,這個視同銷售嗎?分錄怎么寫?
公司辦公室購買的茶具,茶葉計入哪里
開了就按照核的稅率交經營所得就行了?
是的,就是那樣子的哈