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郭老師接,您好,出口企業(yè),我橫聯(lián)申報日期是9月份,老板讓我開票在9月了,但出口代理是10月,我現(xiàn)在申報退稅,說出口日期和出口代理時間不一致,要要怎么處理呢

2025-11-04 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 14:27

那實際他出口的日期是幾月?

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 14:33

9月開票2單,申報了增值稅,但分別10月1日,10月18日出口

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齊紅老師 解答 2025-11-04 14:34

修改下你自己的出口日期 9月份增值稅申報 10月份做收入

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 14:37

9月份增值稅申報表要改嗎,我票開了,實際10月匯率更高,數(shù)據(jù)能改嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-04 14:43

增值稅申報表不需要修改,因為你開發(fā)票 然后你確認收入的時候,按照十月份的第一個工作日

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 14:47

現(xiàn)在11月了,那我發(fā)票要紅沖在11月嗎,需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-04 14:52

發(fā)票不用紅沖 你做收入和應收帳款預收賬款有差額的放到財務費用

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 14:53

發(fā)票不紅沖,那我退稅和我開發(fā)發(fā)票的人民幣金額不一樣呢

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齊紅老師 解答 2025-11-04 14:58

退稅商業(yè)的話是根據(jù)進項發(fā)票來的,他也不是你開的發(fā)票

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 15:01

是生產(chǎn)企業(yè),9月開20萬,實際10月出口,那按10月匯率是21萬,我現(xiàn)在按9月匯率自檢不了, 我11月紅沖9月20萬發(fā)票,會不會有什么問題,到底正規(guī)怎么做

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齊紅老師 解答 2025-11-04 15:03

你11月份紅沖,那你得十二月份申請退稅,而且你十月份你還申報增值稅嗎?

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 15:04

我也覺得有點亂了,我應該10月份問老師的,現(xiàn)在架在這上面,不知道怎么處理了,您看怎么處理比較好

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齊紅老師 解答 2025-11-04 15:12

我的意思是十月份你按照210,000來確認收入 剩余有差額的財務費用,或者補無票收入

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 15:16

那我就10月補無票收入,1萬,,然后退稅就直接申請按21萬,9月已經(jīng)開票20萬并申報了,就不紅沖了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-04 15:19

可以的,可以不紅沖

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 15:19

好的,謝謝老師給予分析幫助,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-11-04 15:21

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5086 追問 2025-11-04 15:27

郭老師,剛問專管員,他建議我11月紅沖,一票對一票,好核對,退還是10月退沒關系

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齊紅老師 解答 2025-11-04 15:32

那收入做到幾月份?

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那實際他出口的日期是幾月?
2025-11-04
你好,你這個不收外匯很難退稅的。 這個是在9月
2025-09-19
你好,把上月的開票沖紅了,申報表也沖了,按照9月的開具再申報
2020-10-13
你好,是的,需要申報完增值稅再申報出口退稅的資料的
2021-08-30
你好,你八月份收到的發(fā)票,八月份選擇退稅勾選,然后在九月份申報出口退稅,你八月份就得做賬。
2022-08-31
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