對(duì)的,如果有發(fā)票就盡量沖

請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,請(qǐng)教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營(yíng)人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
老師記得么? 去年三月我接受虛開的三輪車票,其實(shí)沒有這個(gè)車,導(dǎo)致去年交了購置稅,今年一琢磨還得交車船稅 我之前跟你溝通的是這月準(zhǔn)備讓廠家開紅票,當(dāng)退貨,處理,然后申請(qǐng)退購置稅。你也說了這樣沒風(fēng)險(xiǎn)。。 我現(xiàn)在的問題是,1假如,我是說假如,我就這么糊里糊涂一直賬面掛著折舊,不紅沖,每年交車船稅,請(qǐng)問,如果四年后都折舊完了,然后第五年注銷公司時(shí)候。 會(huì)有什么麻煩么?折舊完賬面固定資產(chǎn)應(yīng)該就是0對(duì)吧?賬面不用處理什么, 2至于過戶,也沒東西,我私下也不用過戶,反正公司也注銷了,是不是不用管什么了? 三輪車一共才18000,公司年銷售也就三四十萬小公司。 我就是問不管他,注銷完,會(huì)不會(huì)有啥麻煩?還在公司下面,但是公司注銷了。 還是說,不過戶注銷不了? 3問題是沒車,沒法過戶,在說過戶到誰手里都得交車船稅吧?對(duì)吧?
老師:之前電話聯(lián)系過兩次,沒有解決到,再次請(qǐng)問一下,2021年我司取得甲方一張發(fā)票185萬(甲方是個(gè)人,代開的發(fā)票,我司以對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了80萬給甲方個(gè)人,簽的合同也是跟甲方個(gè)人簽訂的),內(nèi)蒙古稅務(wù)不認(rèn)可甲方開的項(xiàng)目,甲方就直接紅沖作廢了,現(xiàn)在成都稅務(wù)(我司所在地)要求補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅及滯納金,我司現(xiàn)在找甲方拿了一份2021年的員工工資表80.92萬元,打算拿著這個(gè)由我司去申報(bào)個(gè)稅,剩下的部分繳納企業(yè)所得稅跟滯納金,請(qǐng)問怎么操作才是對(duì)的呀?
老師,你好,現(xiàn)在報(bào)本月企業(yè)所得稅,關(guān)于工資數(shù)據(jù)有以下問題想請(qǐng)教: 1、已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:是1-9月計(jì)提的工資+社保+福利費(fèi)用對(duì)嗎?(教育、工會(huì)、公積等其他費(fèi)用我公司暫時(shí)沒有) 福利費(fèi)我們?cè)趫?bào)銷時(shí)直接跟業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)等一起報(bào)銷放在管理費(fèi)用,沒有用應(yīng)付職工薪酬科目過度,那我是不是應(yīng)該把這個(gè)管理費(fèi)用-社會(huì)福利費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出1-9月累計(jì)數(shù)再加上1-9月計(jì)提的工資+社保數(shù)一起申報(bào)。 2、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:我們公司去年是按計(jì)提報(bào)的個(gè)稅,實(shí)際發(fā)放工資在今年2-4月(發(fā)放去年5-12月工資共計(jì)17萬左右),今年是按實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)(9.7萬左右)報(bào)的個(gè)稅,請(qǐng)問應(yīng)該按1-9月實(shí)際發(fā)放數(shù)(17+9.7=26.7萬)申報(bào)嗎,如果按這個(gè)數(shù)申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)1-9月才申報(bào)9.7萬就相差太大了,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警或者稽查?
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個(gè)問題


這么說可以嗎?因?yàn)槭瞧髽I(yè)操作失誤導(dǎo)致的
同學(xué)你好 這個(gè)也可以,個(gè)稅可以更正的
不是呀,放后面月份去好了呀!就是放后面月份如果涉及到個(gè)稅,就讓企業(yè)找票沖個(gè)稅不就得了
可以的,只要有發(fā)票就可以
那就這么說是嗎?或者你把話術(shù)發(fā)我,我發(fā)企業(yè)!
你工資按多少申報(bào)的?如果有個(gè)稅盡量交
那個(gè)月是0申報(bào),因?yàn)槠髽I(yè)沒有發(fā)我明細(xì),到了第二個(gè)月才知道數(shù)據(jù)的呀?。?
這個(gè)沒事,累計(jì)扣除的不會(huì)多交稅
不是呀,后面一個(gè)月當(dāng)時(shí)交個(gè)稅了呀,所以讓企業(yè)下月把工資做小,到手4000元以下,然后用費(fèi)用發(fā)票沖賬,我把2000多分兩三個(gè)月分?jǐn)偤昧搜剑?
累計(jì)扣除的每月五千沒有扣除嗎
扣了呀,那位算是8月入職的,可系統(tǒng)算下來還是要交個(gè)稅的
那就只能下個(gè)月少報(bào)一點(diǎn)
稅前是5600,當(dāng)時(shí)沒有社保,系統(tǒng)算下來是需要交18元
這個(gè)交了嗎?那你下個(gè)月少申報(bào)一點(diǎn)
這個(gè)月工資表還沒給呢!所以提前告知企業(yè),讓他們把數(shù)據(jù)少做點(diǎn),多的不懂用發(fā)票沖吧
嗯,這個(gè)可以的,差額發(fā)現(xiàn)金然后用發(fā)票沖
如果涉及到交稅,把個(gè)稅日期往前挪一個(gè)月吧,還能怎么辦?
同學(xué)你好 這個(gè)沒法挪的哦