你好 是的 紅沖的進(jìn)項的
增值稅銷項稅那張表,收入那一欄,是本月開票金額和紅沖的合計吧?為什么系統(tǒng)帶出來的只是開票金額,因為當(dāng)月我們紅沖了,可是紅沖金額并沒有帶出來
增值稅附表二中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是什么意思,6月份有開過發(fā)票給客戶,10月份退回來沖紅了,是不是沖紅的發(fā)票金額?
6月份開出了一張專票,給客戶郵寄過去了。7月初客戶給退回來,原因是發(fā)票商品名稱不對,要求重開,公司又給開了一張同金額專票出去,退回來的專票8月份還可以作廢紅沖嗎?
9月開了一張10萬的專票,10月份也交了稅費,可是客戶把貨退了、也把票退了回來、我就紅沖了該發(fā)票、到了2022年一月份要報稅時,增值稅申報表的金額是負(fù)數(shù),稅額也是負(fù)數(shù),我該怎么申報好
老師,7月份開票8月份沖紅后,在報8月份的稅時,除了增值稅能填負(fù)數(shù)沖回來,附稅金額能沖回來嗎?還是說不給退賦稅金額
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
那這里為什么要填寫數(shù)據(jù)?
附表三為什么要填數(shù)據(jù)
你好 差額抵扣的需要填寫的
什么是差額抵扣
收入減去成本繳納增值稅
為什么還要繳納增值稅?不應(yīng)該退回嗎?我開給對方發(fā)票對方認(rèn)證了,現(xiàn)在沖紅,不應(yīng)該是退回增值稅嗎?
你好,是退回來截圖你的主表看一下。
我把截圖全發(fā)過來老師幫我看看
我該填怎么填數(shù)據(jù)
進(jìn)項數(shù)據(jù)不對 主表少了很多的
對,我應(yīng)該怎么填?填哪里?
你好,你保存一下你的附表二主表應(yīng)該是修改不了。
附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那里數(shù)據(jù)刪掉嗎?
不是刪除進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是你的進(jìn)項稅額需要保存一下,你保存一下試一試。
填哪欄里?
申報的是對的,你保存一下。
你的什么業(yè)務(wù)需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
你現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票和你認(rèn)真的清單的稅額是一樣的嗎?
增值稅附表二中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是什么意思,6月份有開過發(fā)票給客戶,10月份退回來沖紅了,是不是沖紅的發(fā)票金額?
6月份開給客戶的銷項發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,10月份沖紅退回了,
不允許抵扣的增值稅 是的需要紅沖你們的銷項負(fù)數(shù)