同學(xué)你好 那就只能負(fù)數(shù)申報(bào)
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
9月開(kāi)了一張10萬(wàn)的專(zhuān)票,10月份也交了稅費(fèi),可是客戶(hù)把貨退了、也把票退了回來(lái)、我就紅沖了該發(fā)票、到了2022年一月份要報(bào)稅時(shí),增值稅申報(bào)表的金額是負(fù)數(shù),稅額也是負(fù)數(shù),我該怎么申報(bào)好
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
請(qǐng)教老師們,8月份自行開(kāi)具的兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,這兩張專(zhuān)票10月份被退回開(kāi)具了紅字發(fā)票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報(bào),先把8月份的這兩張專(zhuān)票稅費(fèi)交了還是?
請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開(kāi)3萬(wàn),6月這個(gè)月開(kāi)12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門(mén)窗銷(xiāo)售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠(chǎng)家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶(hù)送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
申報(bào)表不能負(fù)數(shù)申報(bào)
可以的 你開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)就行
怎么開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)
同學(xué)你好 去稅局開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)