你好 1. 是的 你去看看 你紅字發(fā)票是好久紅沖的 對應(yīng)的稅率 與你開票的稅率是否一致
增值稅銷項稅那張表,收入那一欄,是本月開票金額和紅沖的合計吧?為什么系統(tǒng)帶出來的只是開票金額,因為當月我們紅沖了,可是紅沖金額并沒有帶出來
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師,就是本月報上月的稅,我們是進購方,上月開紅字信息表,對方開具紅沖票,填報時有進項稅額轉(zhuǎn)出,要交稅,但是我們還沒收到紅沖票(對方開了但沒有郵寄過來),那我們在金蝶里面怎么做會計分錄
老師,3月開的發(fā)票,4月已紅沖,4月紅沖的時候,4月當期發(fā)生的收入低于紅沖發(fā)票金額,填寫申報表的時候,收入那一欄就是負數(shù)了,為什么多繳納的稅款會自動形成留抵稅額呢?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細賬上二級明細只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費用明細賬里都有工資,福利費,社保等,這個會計除了工資,其他都沒計入應(yīng)付職工薪酬這個科目,那么匯算清繳時填A(yù)105050表中的福利費社保經(jīng)費等要是按應(yīng)付職工薪酬明細賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費用填是有數(shù)的,我按哪個填呢?
老師,我們每個月發(fā)一次安全獎和周衛(wèi)生獎。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計提嗎?還是直接計入制造費用—福利費
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細科目?
匯算清繳時,營銷服務(wù)費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
我的意思是電子稅務(wù)局并沒有把我們7月紅沖的金額帶出來
你好 沒有帶出來的話 去看看你們當時紅沖的發(fā)票 開成功了沒有 。如果成功了沒有帶出來 要找稅務(wù)那邊核對下看是什么原因 導(dǎo)致的 正常是會減去紅沖的金額來報的
開成功了,稅盤上面都有,不知道為什么電子稅務(wù)局沒有帶出來,我手動修改了
你好 那你試試手動修改 能不能改 如果不能就找稅務(wù)局那邊問下
可以更改
可以更改就按紅沖后的金額來報