可以是施工費,勞務費等
老師,別人掛靠我公司做項目,現(xiàn)在我把款項轉(zhuǎn)給掛靠老板,需要讓他去稅局代開成本票,請問我們能取得什么銷售行為的票入成本呢
老師,咨詢個問題,我們掛靠別人的公司做項目,開9個點的票,在項目地預繳了2個點,現(xiàn)在征期,被掛靠的公司要求我們補7個點的稅款,而且是私賬轉(zhuǎn)給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉(zhuǎn)到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來就行了?
請問老師,掛靠項目的稅負率要怎么計算?別人項目掛靠在我們公司,我們跟業(yè)主結(jié)算了100萬,現(xiàn)在我要跟施工方結(jié)算讓他們給我開成本材料票和人工合計83萬,其中23萬是人工,剩余的60萬是材料費用, ,我要怎么計算他們應該給我開多少金額的專票和普票才比較合理?
@璐媛老師 項目開票100,我個人這先收12掛靠費,總部要付13 掛靠費,我先付10到賬后扣他3(總部13-3=10轉(zhuǎn)給掛靠人)這是一個項目別人掛靠我這,我把這個項目放總公司掛靠,我的這個內(nèi)賬怎么做分錄?備注:公對公往來都有,總部只收13掛靠費,成本票我們都不管。
老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項目,然后我們開了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項稅費,那我做了收入就得有成本,這個成本怎么辦呢
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調(diào)增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據(jù)中有390萬元為應收乙公司票據(jù),該應收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應付賬款和應付票據(jù)中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應收票據(jù)中有應收乙公司票據(jù)390萬元,該應收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應收賬款和應收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據(jù)中應收乙公司票據(jù)875萬元,該應收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
可以直接開建筑服務嗎,不是一定要是勞務費和材料費對吧
可以直接開建筑服務