你好? ? 是開的專票還是普票? ?購(gòu)買方認(rèn)證了發(fā)票嗎? ?
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯(cuò)了,本來沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫(kù)存入庫(kù)了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購(gòu)買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫(kù)存退回了!再開紅沖,這樣對(duì)嗎?應(yīng)該怎么做?
老師你好,我想問下,9月開出發(fā)票,銷售庫(kù)存商品的,然后11月客戶才發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)了,退回重開,只做沖紅憑證就行了嗎?還需要在進(jìn)銷存進(jìn)行修改嗎
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
上個(gè)季度 我們供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是維修費(fèi) 結(jié)果我看錯(cuò)了 以為是在他們那里進(jìn)的貨 但實(shí)際是我們返回的機(jī)器 他們進(jìn)行維修的 我上個(gè)季度做成了庫(kù)存商品 請(qǐng)問這個(gè)季度我能把這幾筆庫(kù)存商品紅沖掉嗎? 然后做成銷售費(fèi)用 可以嗎? 還是說 再返回去改 然后再重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,請(qǐng)問家具店購(gòu)買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
開專票,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,我已經(jīng)在開票系統(tǒng)開出了負(fù)數(shù)發(fā)票,又開回正確發(fā)票了
你好沒有認(rèn)證的話 退你發(fā)票? 然后你在開紅字信息表 開紅字發(fā)票來紅沖處理即可? ??
賬務(wù)處理呢
你好? ? ?你開紅字發(fā)票 做紅字分錄處理即可? ?
那不用在進(jìn)銷存做處理了是嗎?沒有退貨的
你好? ? ?沒有的話 不需要? ??