你好,很高興為你解答 不含稅的
老師,我的那個(gè)增值稅抵扣剩了簡(jiǎn)易征稅不能抵扣。那我的水利基金應(yīng)該按照什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)填應(yīng)稅項(xiàng)?是簡(jiǎn)易征稅的不含稅額還是本月收入的和
老師,簡(jiǎn)易征收是按含稅交稅還是不含稅
建筑業(yè)預(yù)交稅款簡(jiǎn)易征收的,扣除分包方是不含稅金額還是含稅金額,我們適用簡(jiǎn)易征收,開3%的發(fā)票,分包方給我們開1%的,預(yù)交稅款怎么算呢
#提問(wèn)#老師,房地產(chǎn)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,用計(jì)稅收入*征收率,這個(gè)計(jì)稅收入是含稅還是不含稅的?
老師,外地預(yù)繳稅款是不是一般增值稅按開票不含稅收入的2%,簡(jiǎn)易計(jì)稅的按不含稅收入的3%?所得稅按開票的不含稅的0.2%?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄