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補交以前年度所得稅時將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,現(xiàn)領(lǐng)導要求將年度損益調(diào)整入所得稅費用,請問應(yīng)該怎么做分錄

2020-11-04 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 14:39

同學你好 你現(xiàn)在怎么做的呢

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快賬用戶9512 追問 2020-11-04 14:44

沒有頭緒 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里科目能作相反分錄再轉(zhuǎn)出來重新做新的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:47

可以,但是最好是原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶9512 追問 2020-11-04 14:55

請問老師這一整套分錄應(yīng)該怎么做啊 最終的這個數(shù)要入到到期所得稅費用里

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:56

之前分錄怎么做的

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快賬用戶9512 追問 2020-11-04 14:57

我原來的分錄是 借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費 借 未分配利潤 貸 以前年度損益

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:02

那你現(xiàn)在直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶9512 追問 2020-11-04 15:21

再問您一句新的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:25

當年的計入所得稅費用? 借;所得稅費用?????貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅? 跨年的用以前年度損益調(diào)整??? 借;以前年度損益調(diào)整???貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

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同學你好 你現(xiàn)在怎么做的呢
2020-11-04
你好,是的,可以這樣處理的,
2020-10-20
你好,應(yīng)收賬款增多的嘛,是為什么補繳
2020-10-20
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-05-29
你好,就是因為你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,才會有這個差異,這個差異可以忽略。
2022-01-13
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