您好 這個(gè)是您單位開具了紅字發(fā)票信息表嗎

請問收到紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么會(huì)自動(dòng)顯示在附表二里?
請問增值稅一般納稅人附表二的第二大類的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的第20行,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,請問這里是什么意思呢?
取得的紅字發(fā)票在附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那行是自動(dòng)取數(shù)還是需要手工填列
老師好,請問增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中,紅字發(fā)票專用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額中的數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,我這里要做什么處理嗎?
學(xué)堂老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖紅又重開按累計(jì)稅額在附表二紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)寫0.01申報(bào)的時(shí)候過不去,提示跟紅字信息表金額不符,應(yīng)該如何填寫呢?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認(rèn)證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應(yīng)收款借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬是給財(cái)務(wù)公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個(gè)內(nèi)賬,外賬一起做的會(huì)計(jì)?我只有初級(jí)證書,我想問下老師,稅務(wù)難嗎?報(bào)稅怎么報(bào)?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個(gè)要點(diǎn)是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財(cái)利息收入,不知道這個(gè)要不要交企業(yè)所得稅?
平時(shí)增值稅已經(jīng)申報(bào)了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報(bào)出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報(bào)出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報(bào)么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧


退回材料收到的紅字增值稅專用發(fā)票
請問前面藍(lán)字發(fā)票抵扣了么
沒有的老師
那不應(yīng)該在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面體現(xiàn)啊
那是只有藍(lán)字發(fā)票抵扣了才會(huì)自動(dòng)顯示嗎?只是在電腦上的電子稅務(wù)局沒有體現(xiàn)而已
只有自己單位開具了紅字發(fā)票信息表 才會(huì)有?
那退回材料收到的紅字增值稅專用發(fā)票不是自己單位開的啊,它還是自己自動(dòng)顯示出來了[捂臉]
自己單位有沒有開具紅字發(fā)票信息表
前面對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票有沒有認(rèn)證
好的謝謝老師
沒有看到有藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證的信息
那藍(lán)字發(fā)票還在您單位么
就只有這些信息
發(fā)票號(hào)碼跟代碼都沒有么
是這個(gè)嗎老師
這個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票 還有正數(shù)發(fā)票呢
老師,這個(gè)
那這個(gè)發(fā)票已經(jīng)抵扣了么
是的老師
那附表二有數(shù)據(jù)正確的啊