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請問增值稅一般納稅人附表二的第二大類的進項稅額轉(zhuǎn)出的第20行,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,請問這里是什么意思呢?

2021-11-02 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-02 22:39

同學你好,就是提交了開具紅字發(fā)票信息表,要把這個表里的增值稅金額,做進項轉(zhuǎn)出申報處理。

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快賬用戶7646 追問 2021-11-02 22:42

我不明白,如果我是銷售方,我還要做這個,這不是我的進項吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-02 22:46

同學你好,如果是銷售方的話,不需要做這個了,沖減銷項即可,這個進項稅額轉(zhuǎn)出處理,是指的采購方來說的。

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同學你好,就是提交了開具紅字發(fā)票信息表,要把這個表里的增值稅金額,做進項轉(zhuǎn)出申報處理。
2021-11-02
你好,這個是你們自己開的紅字信息表里面的稅額。
2021-07-07
您好,就是紅字發(fā)票信息表上面的金額
2023-06-10
你好填寫的是要實際轉(zhuǎn)出的金額
2023-05-05
你之前做進項稅額抵扣嗎,這個做,后面才需要轉(zhuǎn)出 20;欄是正數(shù)
2020-12-07
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