同學(xué)你好,就是提交了開具紅字發(fā)票信息表,要把這個表里的增值稅金額,做進項轉(zhuǎn)出申報處理。
老師,你好,是這樣的,上個月我開了一張進項稅的紅字發(fā)票,請問這個月報稅時,用填那個表呢,用填在附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅嗎?
請問收到紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額為什么會自動顯示在附表二里?
老師,一般納稅人申報時,收到負數(shù)進項發(fā)票,申報時,在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額),這里是填負數(shù),還是正數(shù)阿?
請問增值稅一般納稅人附表二的第二大類的進項稅額轉(zhuǎn)出的第20行,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,請問這里是什么意思呢?
我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀!
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
我不明白,如果我是銷售方,我還要做這個,這不是我的進項吧
同學(xué)你好,如果是銷售方的話,不需要做這個了,沖減銷項即可,這個進項稅額轉(zhuǎn)出處理,是指的采購方來說的。