這個需要根據(jù)銷售單或者是發(fā)票交印花稅,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,我這邊是按這個發(fā)票交,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
老師,你好!銷售合同還沒簽,也沒交印花稅,但是貨物已經(jīng)發(fā)出兩個多月了,應(yīng)該怎樣入賬呢?
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過,但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅,但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多(當(dāng)時收入做多了,稅也多交了),我這個月該怎樣處理呢?出的成本沒問題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
你好老師,我是電商的,沒進貨發(fā)票,也沒有開出發(fā)票,一個月也就一萬多銷售額,這樣 正常入賬報稅,會不會因為沒有成本票,年底匯算要多交個人經(jīng)營所得稅?
老師,你好,我們公司購進來的原料沒有簽訂合同,但是有開發(fā)票給我們,我們公司銷售出去的產(chǎn)品也沒有簽訂合同,也沒有開發(fā)票出去,我做的是未開票收入,請問下買賣合同的印花稅應(yīng)稅憑證書立日期和實際結(jié)算日期該怎么填寫呢?
您好,老師。我單位開發(fā)了一棟大樓,還沒有完成竣工備案。但是23年8月現(xiàn)在已經(jīng)對外出租了,并開出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對方也已經(jīng)抵扣。就想問您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本應(yīng)該怎么辦呢?因為種種原因,成本也沒辦法由簽訂的施工合同預(yù)估,這個成本應(yīng)該怎么辦呢?
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)證以零元轉(zhuǎn)讓還是一元轉(zhuǎn)讓好一點,轉(zhuǎn)讓方還沒出資
根據(jù)發(fā)票做的購銷合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷售空調(diào),供貨商給我們開發(fā)票需要備注項目名稱嗎
你好,老師,開票名稱就寫船號,不用寫識別號可以的嗎?
公司有兩個法人,其中一個法人占20%股權(quán),想退出,要轉(zhuǎn)給另外一個80%股權(quán)的法人,我想問下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后會讓交稅,這個稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價值變動損益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
每個公司社?;鶖?shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機構(gòu)包場請學(xué)生和老師看電影,應(yīng)計入哪個科目謝謝
外貿(mào)出口型號有10多個,在報關(guān)單上是每一個都要列明嗎,還是只列出一個呢
因為我們的合同里面不涉及總金額的,只有單價,對方是一個房地產(chǎn)公司,只說某一個工地需要我們的材料,需要多少我們就送多少過去,發(fā)票也還沒有開出的,應(yīng)該怎樣申報印花稅呢?如果現(xiàn)在先不申報印花稅,等開了發(fā)票再報可以嗎?
那這個等你做收入或者是開發(fā)票再去交,
那到時是開一次發(fā)票就報一次印花嗎?拿什么資料作為報稅依據(jù)呢?我們一般是一個月開一次票的,現(xiàn)在發(fā)出的商品還沒入賬,等對方需要開票我們才入賬的,這樣做會有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?
發(fā)票,這個根據(jù)發(fā)票不含稅金額作為依據(jù),我之前公司就是這樣,稅局查也是自己做臺賬,我之前那個公司稅局看我們登記臺賬,不看合同,臺賬根據(jù)開發(fā)票統(tǒng)計的,
意思就是說開票的做開票臺賬,那沒開票的應(yīng)該怎樣做好登記呢?
申報表,根據(jù)申報表做臺賬去交,都沒有,那不交
那不交的話,會有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?
你的意思是開發(fā)票,也不交?原則是偷稅漏稅處理,后面有罰款和滯納金
不是的,是現(xiàn)在還沒開票,所以沒交,等開了票再交,但是現(xiàn)在發(fā)出貨物已經(jīng)兩個多月了,還沒開票和報稅。
沒有就先不處理就可以,現(xiàn)在發(fā)出貨物已經(jīng)兩個多月了 主要是增值稅,發(fā)出商品正規(guī)就是需要做收入交增值稅了,印花稅這個是小稅種,這個之前沒有交,現(xiàn)在補上可以,不影響,之前有學(xué)員反饋問稅局說漏報說專管員說直接要求補現(xiàn)在申報就可以
好的,謝謝老師!
好我先回復(fù)別的學(xué)員了