您好,同學(xué),填在第20欄啊
本月認(rèn)證通行費100元,現(xiàn)開紅字普通電子發(fā)票100元,現(xiàn)在需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填寫在哪個位置?
發(fā)現(xiàn)2019年收到一張餐飲普通發(fā)票8500元是虛開的,記招待費里了, 收入是0招待費全部調(diào)增了。現(xiàn)在要進(jìn)行年度納稅申報表更正 ,應(yīng)該填寫A105000哪一行呢?哪一行做虛開發(fā)票金額的調(diào)增呢?需要修改
老師 我9月收到專票 認(rèn)證了 沒有抵扣 現(xiàn)在銷售方要收回 改稅點 專票稅額是100元 哪個收到紅沖的發(fā)票后 是不是要在稅務(wù)系統(tǒng)里做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 100
老師,我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我們開了紅字信息表了,現(xiàn)在要做賬,需要做哪些分錄?。可陥蟊碛袀€進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1130.81元
6月有三張票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,2張對方已開紅字28761.06填到"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額",1張?zhí)畹剑惓{證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額"16106.19,稅款也補(bǔ)交了,現(xiàn)在報6月增值稅比對不通過,說《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的"稅額"28761.06,《附列資料二》中第20欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額"的稅額0元,相差金額28761.06元,這個該怎么報。
廣告業(yè),項目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
可是20欄不是紅字專用發(fā)票嗎?我現(xiàn)在這個是普通發(fā)票,也是填在這里的嗎?
您好,同學(xué),剛才看錯了,填在23欄即可