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20年A公司控股合并兩家子公司,20年末合并報表的期初數(shù)是采用A公司單體報表期初數(shù),還是用合并日合并報表期末數(shù)?
根據(jù)我國會計準則的規(guī)定,以下關于同一控制下企業(yè)合并的理解中正確的有( A. 同一控制下吸收合并,需要在主并方編制個別資產(chǎn)負債表中確認被合并方的商譽 B.同一控制下控股合并,需要在主并方編制合并資產(chǎn)負債表中確認被合并方的商譽 C.同一控制下吸收合并,需要確認被合并方資產(chǎn)負債表中己有的商譽。 D. 同一控制下控股合并,長期股權(quán)投資按實際支付的合并對價入賬。 E.同一控制下控股合并,長期股權(quán)投資按被合并方所有者權(quán)益的份額入賬
要求: (1)假定此項合并為同一控制下企業(yè)合并,進行甲公司吸收合并乙公司的賬務處理(金額單位:萬元); (2)假定此項合并為非同一控制下企業(yè)合并,進行甲公司吸收合并乙公司的賬務處理(金額單位:萬元)。 (3) 假定項合并為同一控制下企業(yè)合并,進行甲公司控股合并乙公司的賬務處理(金額單位:萬元)。 (4) 假定此項合并為非同一控制下企業(yè)合并,進行甲公司控股合并乙公司的賬務處理(金額單位:萬元)。(題干如圖)
同一控制下的兩個子公司合并,A作為被合并方,B作為合并方, C是100%控股的母公司,請問B需要支付對價給公司C嘛,
總公司持股分公司100控股合并報表,是全合并過來嗎? 總公司控股分公司51%控股合并報表也是全部合并到總公司嗎
老師,我們買了兩臺宿舍用的空調(diào),1899元/臺,這個怎么做賬,一次入費用還是入固定資產(chǎn)呢
老師,對方給我開了一張發(fā)票,我已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在紅沖應該誰操作?
文化傳媒公司下面有幾千個主播,每月都給公司代開勞務發(fā)票人員比較多發(fā)票開進來幾千張,這種如果全部外包給第三方靈活用工平臺有風險嗎
老師好,我7月份有張專票里面的有一項稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務局里統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)報,等報完我把那張錯誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報的時候就不會出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負數(shù)了,可是3%那欄會出現(xiàn)負數(shù),因為我要沖紅了,也不會開3%的專票了,這樣會不會不好申報啊,感謝老師講解
因供應商走逃失聯(lián)問題,稅局讓將去年賣品進項稅在今年轉(zhuǎn)出,怎么賬務及稅務的詳細處理
老師好,我們接受的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具的普票,可以勾選進項稅抵扣嗎
老師,我們公司現(xiàn)在還是高新技術企業(yè),11月份高新復審不想評了,那匯算清繳時加計扣除部分需要轉(zhuǎn)出來嗎
25年做了一筆分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,最終資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初不等于利潤表本年累計凈利潤,報表需要調(diào)整嗎
老師好,24年企業(yè)所得稅申報時,納稅調(diào)減的金額怎么做賬
老師好,我7月份有張專票里面的有一項稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務局里統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)報,等報完我把那張錯誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報的時候就不會出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負數(shù)了,可是3%那欄會出現(xiàn)負數(shù),因為我要沖紅了,也不會開3%的專票了,這樣會不會不好申報啊,感謝老師講解
您好,同一控制下的企業(yè)合并中,合并方編制合并報表時需獲取被合并方的以下數(shù)據(jù):資產(chǎn)負債表(包括資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益的賬面價值)、利潤表(合并當期期初至合并日的收入、成本及利潤)、現(xiàn)金流量表(經(jīng)營、投資及籌資活動現(xiàn)金流)、會計政策與估計說明、內(nèi)部交易明細(金額、未實現(xiàn)損益)、關聯(lián)往來余額、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制權(quán)證明、所得稅相關數(shù)據(jù)(計稅基礎、遞延所得稅)、少數(shù)股東權(quán)益比例及損益、比較期間財務報表(用于追溯調(diào)整)以及或有事項與承諾事項的完整資料。
這個數(shù)據(jù)是賬面價值還是審計的數(shù)據(jù)
您好,被合并方最終控制方的賬面價值