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老師 報印花稅時把設(shè)計合同金額填到了承攬合同里,稅率是一樣的 繳款金額一樣的 錢交了也撤不回 有影響嗎?

2020-11-04 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 08:26

沒有這個更正申報嗎,這個稅目不對了,到時候萬一查,需要給稅局那邊人解釋

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快賬用戶1718 追問 2020-11-04 08:45

報完繳費了還能改嗎?交錢了呀

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:52

可以更正申報,你這個不影響交稅,只是稅目錯誤

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快賬用戶1718 追問 2020-11-04 17:01

去稅局問了 沒法退稅 要下月抵減 我該怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:08

借應交印花稅,貸銀行,不是說只是報錯稅目,交稅是一樣的,

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快賬用戶1718 追問 2020-11-04 17:15

不是 已經(jīng)更正了 但是咨詢熱線說更正后的錢得先交了 我們這稅局熱線害死人 她指導我交錢退稅 柜臺又說一般不退下月抵減 現(xiàn)在就是:多交了錢等下月抵減 這筆賬不知道應該怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:27

借應交稅費,貸銀行就可以,下個月抵減這個做借稅金及附加 貸應交稅費,這個需要先去問你稅局那邊,不能問咨詢熱線,直接大廳那邊問才可以

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快賬用戶1718 追問 2020-11-04 17:43

嗯呢 下次不省事了 反而更麻煩

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:46

這個具體實際操作需要去問柜臺那邊的,

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沒有這個更正申報嗎,這個稅目不對了,到時候萬一查,需要給稅局那邊人解釋
2020-11-04
可以的,可以填寫一樣的,這一般填寫的是不含稅的。
2024-07-03
同學你好,購銷合同按合同上的不含稅金額繳納印花稅。倉儲合同按發(fā)票含稅金額繳納。 如下稅法政策供參考: 根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》第五條規(guī)定:“印花稅的計稅依據(jù)如下:(一)應稅合同的計稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款;
2023-04-16
你好!補交的話是不享受的
2022-12-11
對于中藥批發(fā)行業(yè),如果每賣一筆貨都有合同,那么理論上應該根據(jù)這些合同的金額來計算印花稅。在實際操作中,你可能需要統(tǒng)計每個季度的合同金額總額,然后按照稅法規(guī)定的比例來計算應繳納的印花稅。 印花稅的計算和繳納可能還涉及到其他因素,比如合同的性質(zhì)(是否屬于應稅合同)、合同簽訂的時間(是否跨季度)等
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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