沒有這個更正申報嗎,這個稅目不對了,到時候萬一查,需要給稅局那邊人解釋
老師 報印花稅時把設(shè)計合同金額填到了承攬合同里,稅率是一樣的 繳款金額一樣的 錢交了也撤不回 有影響嗎?
老師好,請教一個印花稅的實操問題。在計算印花稅時,有合同的按合同金額交稅,那如果不簽合同,但賬里做了收入和成本的,計算印花稅嗎?如果賬里的要算的話要看哪個會計科目呢?
老師你好,我7月份購房屋合同,我是10月份得到合同的,申報的時候申報期報成9月份,交款的時候產(chǎn)生滯納金,繳納了款項,后面我把印花稅的申報表的計稅金額改成了零,那我的申報和繳納的稅款,滯納金這個怎么處理,合同的印花稅還要重新申報嗎?
老師您好,購銷合同印花稅,去年我們一直按著營業(yè)收入,開發(fā)票的額度和進貨的額度雙向都交了,后期合同統(tǒng)計一下以后一起補繳了合同金額的印花稅,跨年了,在22年繳的21年的印花稅也還享受了減免,這樣查賬能行嗎?
老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請問是按哪個金額繳納印花稅;倉儲費有合同(但沒有金額),請問是按對方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務承攬合同,發(fā)生勞務費11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務承攬合同,發(fā)生勞務費11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時進行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。解析下
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師:廣告公司員工代墊運輸費8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
報完繳費了還能改嗎?交錢了呀
可以更正申報,你這個不影響交稅,只是稅目錯誤
去稅局問了 沒法退稅 要下月抵減 我該怎么做賬呢?
借應交印花稅,貸銀行,不是說只是報錯稅目,交稅是一樣的,
不是 已經(jīng)更正了 但是咨詢熱線說更正后的錢得先交了 我們這稅局熱線害死人 她指導我交錢退稅 柜臺又說一般不退下月抵減 現(xiàn)在就是:多交了錢等下月抵減 這筆賬不知道應該怎么做
借應交稅費,貸銀行就可以,下個月抵減這個做借稅金及附加 貸應交稅費,這個需要先去問你稅局那邊,不能問咨詢熱線,直接大廳那邊問才可以
嗯呢 下次不省事了 反而更麻煩
這個具體實際操作需要去問柜臺那邊的,