同學(xué)你好 一分錢都沒交嗎?你們拆遷的時候咋做的?有做其他應(yīng)付款嗎
老師好,房產(chǎn)公司交房給業(yè)主,一部分是拆遷戶,不用交錢就可以入住,交房時怎么做會計分錄呢,還有一部分是需要交儲藏室費用才能入住,這一部分交房時怎么做會計分錄
你好老師,請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓(xùn)費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認(rèn)這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢?
老師 我司是上年11月辦的營業(yè)執(zhí)照,在12月收到股東的款存入對公賬戶 這款是用來購公司的辦公室用的,做了分錄 借銀行存款 貸 實收資本,當(dāng)月 用這款付定金給房產(chǎn)公司 做了 分錄 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 。房產(chǎn)公司要今年12月交房。那交房了 那分錄怎么做。我這樣做人錄 導(dǎo)致我的所有者權(quán)益增加了。以后分紅會影響我交個人所得稅。那我要怎么做。
新單位是差額撥款單位,單位收入包括2部分,一財政預(yù)算部分,財政直接一次撥款到單位賬戶。收到錢后會計分錄怎么做。二是非稅收入,房租收入直接交給財政,單位不走賬,稅后財政按50%返還給單位賬戶。會計分錄怎么做。謝謝老師!
老師您好,想請教一下兩個問題; 1、母公司與子公司內(nèi)部交易(內(nèi)部房屋租賃)時,收入和費用有個增值稅差異在做合并報表時怎么處理?子公司不能抵增值稅。 2、長期待攤費用中的部分裝修資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給另一個公司,會計憑證是做收入,還是做資產(chǎn)清理?分錄怎么做?
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
啥也沒交,因為高鐵拆遷,高鐵上給個人錢了,村里蓋樓,免費分給拆遷戶
對的,計入成本就行了
老師,具體分錄怎么做呢,
收到地 借開發(fā)成本 貸應(yīng)付賬款 拿房子 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
老師,村里拿地也沒花錢,建了四棟樓,分給拆遷戶一棟,免費的,剩下的賣出去,交房時村里這分錄咋做
就是上面我給你的分錄