你好,出差吃飯的就餐發(fā)票可以算做差旅費
老師好,出差吃飯的費用可以記在差旅費一起報銷嗎?按差旅費走,不屬于招待費
老師,請教下,出差吃飯的就餐發(fā)票給可以填在差旅費報銷單里算做差旅費
老師,請問一下,私車公用出差到外地取得的加油費用和餐飲費是否可以入到差旅費里,填寫差旅費報銷單還是費用報銷單就可以了
老師好,請問領導出差需要填寫出差申請嗎?(到異地請客戶吃飯)報銷的費用(交通費和餐費)是計入差旅費核算嗎?
老師,果干屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?
小規(guī)模納稅人,采購財務軟件12000元,怎么做會計分錄,需要做攤銷嗎?
老師好,毛利是 收入-成本 那要不要減去期間費用什么的
你好這個問題沒問完,這個月員工來上班,這個月工資還沒發(fā)不知道工資多少呀!
老師,這個發(fā)票開的對嗎?稅率是0嗎
老師,資產(chǎn)每月折舊,最后1個月了 ,殘值金額多幾分,可以在當月按殘值金額折舊吧,如殘值是541.38,平時每月是541.31.,這個月的折舊金額就是541.38
公司員工出差的,火車票飛機票抵扣有時間限制嗎?
老師好,企業(yè)內(nèi)部賬戶之間的轉(zhuǎn)存摘要怎么寫比較合適,不宜寫“往來”吧
問一下半成品的成本核算是怎么算的
老師1.先來收入發(fā)票 ,但沒有入庫,也沒發(fā)貨 2,商品入庫 3.商品銷售,這個公司的模式就是,先給客戶開發(fā)票,再進貨,再發(fā)貨,這張發(fā)票的金額,有可能要發(fā)好幾次貨才發(fā)完,老師這3步的走賬怎么走
那就餐票金額給有規(guī)定
根據(jù)現(xiàn)金管理條例,超過1000的轉(zhuǎn)賬??
我的意思是發(fā)票的金額限制多少
就看你們內(nèi)部規(guī)定的