你好,符合小型微利企業(yè),應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元,減按25%稅率20%,實(shí)際征收率是5%,沒(méi)有2%說(shuō)法
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)的戶(hù)頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個(gè)公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶(hù)把這兩個(gè)公司平賬了?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒(méi)有金額,利潤(rùn)表平了,老師,一般來(lái)說(shuō),應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個(gè)問(wèn)題,像小金額幾塊錢(qián)的調(diào)整,不用通過(guò)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)輔助賬表有賣(mài)的嗎?有沒(méi)有鏈接的
房地產(chǎn)企業(yè)將自持商鋪對(duì)外出租,成立了單獨(dú)的物業(yè)公司,物業(yè)公司收取商戶(hù)的租金,商鋪在沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題的情況下商鋪產(chǎn)生的維修、裝修等費(fèi)用都是商戶(hù)承擔(dān),那該種情況下對(duì)于獨(dú)立核算的物業(yè)公司來(lái)說(shuō),收入和成本都是哪些?
老師請(qǐng)問(wèn)下顧客在抖音下單門(mén)票,已經(jīng)核銷(xiāo)完以后,顧客在抖音又申請(qǐng)退款了,但是手續(xù)費(fèi)又被抖音平臺(tái)給扣走了,這筆款怎么入賬, 需要沖銷(xiāo)收入嗎
老師,這樣的利潤(rùn)表利潤(rùn)低嗎?
老師你好,我是一般納稅人,這個(gè)月沖紅了上個(gè)月的一張發(fā)票,這張發(fā)票是繳納了增值稅的,這張沖紅的發(fā)票在哪兒填寫(xiě)了可以沖減這個(gè)月的增值稅耶?
期末看到材料成本差異有余額,是這筆分錄,說(shuō)明了什么?
合伙人律師能不能在同一個(gè)律所申報(bào)工資薪金同時(shí)還申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得!就是在個(gè)稅里
網(wǎng)銀上收外幣,到時(shí)候如何結(jié)算外幣
老師利潤(rùn)總額超過(guò)100萬(wàn)企業(yè)所得稅交幾個(gè)點(diǎn)的?
你好,應(yīng)納稅額不超過(guò)300萬(wàn)元,減按50%稅率是20%計(jì)算的,
300萬(wàn)以?xún)?nèi)就是10%是吧?超出300萬(wàn)就按25%是嗎老師
你好,是的,是這樣處理的,