你好!是的。是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)了。
老師,我們是一般納稅人小,符合小型微利企業(yè)減免所得稅,這個(gè)減免的費(fèi)用是系統(tǒng)帶出來(lái)的嗎
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個(gè)第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬(wàn)
老師,您好,我想咨詢下,我們公司是小微企業(yè),所得稅應(yīng)納稅所得額是187042.52元,符合小型微利企業(yè)的減免,現(xiàn)在應(yīng)交所得稅為37408.5元,減免了149634.02元,這是系統(tǒng)帶出來(lái)的,我想問(wèn)下具體算法
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問(wèn)題,但是這個(gè)屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?
修理修配勞務(wù)開怎么開票呢
老師好,公司不在營(yíng)業(yè),個(gè)稅系統(tǒng)里沒(méi)有員工,個(gè)稅還用報(bào)嗎
給工人交的工傷險(xiǎn)可以計(jì)入管理費(fèi)用?有風(fēng)險(xiǎn)?
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說(shuō)要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說(shuō)明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
那我們之前有多交的所得稅款能退嗎還是可以直接往下抵扣哦
你好!你是因?yàn)槭裁炊嘟涣恕?
具體的我也不清楚,是第一個(gè)季度的會(huì)計(jì)繳納的,應(yīng)該是第一個(gè)季度收入比較大把
你好!這個(gè)不直接抵的,之前如果交了的,匯算清繳再退
那我現(xiàn)在就不用管了是吧
你好!是的。現(xiàn)在先不用處理
彌補(bǔ)以前年度虧損也是自己帶出來(lái)的把
你好!是的。是自己帶出來(lái)的。
好的額 謝謝老師
您好!不用客氣的了。