同學(xué)你好 就是你們的綜合稅率
老師您好,請問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質(zhì)沒有我們掛靠別的有資質(zhì)的公司給甲方開9個點的票 ,然后掛靠方給我們簽勞務(wù)合同我們給掛靠方開3個點的勞務(wù)票,最后我們又給一些個體戶個人或者勞務(wù)公司簽勞務(wù)同轉(zhuǎn)包出去,請問這樣可以嗎。
我們是建筑公司,有設(shè)計資質(zhì),準(zhǔn)備把資質(zhì)借給別人掛靠,請問要收哪些費,怎么算的呢
老師我公司是建筑安裝公司,具有資質(zhì),有掛靠我們公司的公司,現(xiàn)在掛靠公司需要開出9%工程票40萬,怎么反算出掛靠單位需要給多少進(jìn)賬票?兩個公司都是一般人,
我們公司是掛靠別人有資質(zhì)的建筑公司做工程,建筑工程合同總金額是1000萬 然后我們承擔(dān)的個人所得稅稅負(fù)率是2% 那么我怎么計算利潤率是多少呢
請問老師,我們是建筑施工二級資質(zhì)企業(yè),后期要成立勞務(wù)公司。還要接受外單位掛靠?,F(xiàn)在準(zhǔn)備買軟件,公司人事初步選定精斗云。我怎么確定精斗云能勝任我們公司的賬呢?
老師,在做收入分錄時,借銀行存款,貸方 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,請問這個現(xiàn)金流我都選 銷售商品和勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎? 這個收入和應(yīng)交增值稅都這么選
我們是大米加工廠,企業(yè)所得稅都不用交是吧?
請問老師,財務(wù)報表,所得稅,增值稅這些都已經(jīng)申報成功, 就剩這個印花稅,已經(jīng)填寫了,怎么申報不了
老師,火炬年報是高新年報嗎
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對方說全沖紅重開,但是對方說這張發(fā)票上月已經(jīng)開了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
請問下24年公司欠繳增值稅,25年有進(jìn)項可以抵扣24年稅嗎
申請發(fā)票時,發(fā)現(xiàn)是2級納稅人,怎么是2級,怎么解除?怎么申請發(fā)票
老師,您好,我想請教一下,一般納稅人的進(jìn)項稅申報表當(dāng)中,火車票的進(jìn)項稅額,是否是包含在第二行,本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,這一行?
出口方式有FCA這種嗎? 這種方式和報關(guān)單上一樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商不注銷,專利給放著,以后也許還用,可以嘛
能說一下掛靠費的明細(xì)和合計,謝謝,對方不提供任何成本票,
我們是一般納稅人
那就是所有的稅費加起來 增值稅9%,附加稅是增值稅的12% 印花稅是萬分之三 所得稅是不含稅收入的25% 個稅是千分之二
好的,增值稅不是6%?,加上管理費3%,我們是不是應(yīng)該收多少呢
建筑業(yè)的稅費都是9%
我們開設(shè)計類票,設(shè)計服務(wù)
那就是6%的增值稅了
所以一共應(yīng)該收對方幾個點呢
6%×(1%2B12%)%2B萬分之三%2B25%%2B千分之二 加起來就是所有的