你好電子普票 開的這個是不可以抵扣的。 需要是專票才可以抵扣的
老師,你好!請問下浙江通用電子發(fā)票,內(nèi)容開的是土石方填挖,這發(fā)票屬于專票嗎是否可以抵稅呢?
你好,老師,請問開的飛機(jī)票是電子普通發(fā)票的,可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?如果可以怎計算呢?
老師,你好,我們是電子商貿(mào)行業(yè),進(jìn)了一批電子產(chǎn)品,對方?jīng)]有開紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,而是開的是電子發(fā)票,請問也可以當(dāng)進(jìn)項發(fā)票抵扣嗎
老師好,請問做飛機(jī)取得的增值稅電子普通發(fā)票的開票內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個可以抵扣銷項稅嗎
老師,請問供電局提供的增值稅電子普通發(fā)票,開具時納稅人識別號沒有填,請問這樣的發(fā)票是否可以用呢?
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
一些電子票不是可以抵扣的么,比如說過路費(fèi)什么的,還是說全部電子發(fā)票都不能抵扣啊
你好 那也得看什么內(nèi)容。 比如國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù) 和電子通行費(fèi) 這些普票就可以抵扣的。 不是全部電子發(fā)票都可以抵扣的。? 看情況??
我再問一下,我們建筑公司,別人掛靠在我們這,到時我們收到的稅和管理費(fèi)屬于我們的利潤吧,最終我們還得交所得稅給稅務(wù),是什么時候交的呢?
你好? ?掛靠建筑行業(yè)不太熟悉。? 需要麻煩你重新提問問問建筑方面的老師。 避免我回復(fù)錯誤。 抱歉了? ?
好的,謝謝
沒事的? 希望能幫到你。 麻煩你重新提問下。? ?