20/1.13 這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。
老師,我是7月辦理的小變一般納稅人,但七月有開6月已申報(bào)未開票的收入,減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬(wàn),稅金1000元。(7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開票不含稅收入10萬(wàn),稅金1.3萬(wàn),未開票收入額20萬(wàn)。:)請(qǐng)問,上月已申報(bào)在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報(bào)表?
老師好,收到材料(已入庫(kù))但未收到發(fā)票,含稅金額113萬(wàn)(不含稅100萬(wàn),稅額13萬(wàn)),請(qǐng)問稅額可以入什么科目合適??
老師 請(qǐng)問收到含稅收入20萬(wàn),稅率13%暫時(shí)不開票,按什么金額繳納增值稅?
想問下,我們2019年簽訂了一份合同,當(dāng)時(shí)增值稅稅率是16%,合同中寫了合同總金額10萬(wàn),其中不含稅86206.90元(10萬(wàn)/1.16%),稅金13793.1(10萬(wàn)/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求開票收款,2023年的增值稅率已經(jīng)是13%,那想問下,我們按照含稅金額10萬(wàn)開具,按13%繳增值稅,這樣對(duì)嗎?
老師好:一般納稅人暫估成本時(shí),收到增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問:暫估時(shí),是含稅價(jià)入成本?還是不含稅價(jià)入成本?
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購(gòu)入工程物資價(jià)款為 500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的原 購(gòu)入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為30萬(wàn)元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬(wàn)元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬(wàn)元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策?。炕蛘吣膫€(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂