你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:應付賬款?0.1 貸:營業(yè)外收入 0.1
老師,去年一直有一筆退回的保證金記借銀行存款,貸應收賬款,導致現(xiàn)在余額在貸方,這個怎么處理好?
供應商有一筆退款多退了1毛,導致應付賬款貸方有余額,請問老師怎樣將這個科目做平
老師,我上年賬上應收賬款貸方有余額。我銀行賬號平的,這筆應收賬款怎么沖平。因為我不是多收的,可能是以前會計多計提后來又入其他科目導致現(xiàn)在應收賬款貸款有余額
老師我想問一下,去年我有一筆,借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款-2項目其實應付賬款是1項目的,導致輔助核算的余額表項目2多了應付賬款的額度,項目1少應付賬款的額度,總的應付賬款是不變的,老師我改咋合適
老師好,有一筆供應商打款的賬號錯誤退回分錄,做錯銀行存款,貸應收賬款。月未的時候調(diào)整科目到應付賬款沖平,這樣做可以嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,