你好,如果匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的,你可以做以前年度損益調(diào)整紅沖
如果前期未開票申報(bào)多申報(bào)了,并且跨年了怎么搞?之前開票確認(rèn)過(guò)收入,后來(lái)不知道又作為未開票收入申報(bào)了一下
一般納稅人增值稅申報(bào),之前申報(bào)了未開票收入,現(xiàn)在又開票了,怎么申報(bào)?在未開票申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師,如果申報(bào)了未開票收入,次月又開票了,之前已經(jīng)申報(bào)填寫的金額,怎么處理???
之前申報(bào)增值稅普通發(fā)票時(shí),申報(bào)了未開票收入,年底了不開發(fā)票,跨年未開票收入一直在申報(bào)表里,沒有沖完,有什么影響?
老師,請(qǐng)問(wèn),去年確認(rèn)過(guò)未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補(bǔ)開發(fā)票,那么之前申報(bào)的未開票收入如何處理呢
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問(wèn)題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬(wàn)了,這300萬(wàn)首先用來(lái)干嘛?用來(lái)清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過(guò)票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過(guò)戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過(guò)戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
是去年的!然后我這邊今年發(fā)現(xiàn)了!原來(lái)會(huì)計(jì)開過(guò)票了,然后這邊會(huì)計(jì)未來(lái)票收入!然后我剛接手不知道又重新申報(bào)了一下!現(xiàn)在怎么搞?
你接手之后,這個(gè)是今年做的嗎?
原來(lái)會(huì)計(jì)開票借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng) 然后后來(lái)錢來(lái)了!出納當(dāng)做個(gè)人款做:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——個(gè)人 我接手的時(shí)候以為是不需要開票的個(gè)人!然后申報(bào)的時(shí)候借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 作為無(wú)票收入申報(bào)了
也是去年做的!主要我一直以為這個(gè)賬沒有要回來(lái)!然后問(wèn)出納!后來(lái)才發(fā)現(xiàn),原來(lái)申報(bào)重復(fù)了
如果不修改去年的匯算 幾年在未開具發(fā)票一看填寫負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
可以在未開票收入一欄填寫負(fù)數(shù)么?就是填寫之前多開票的數(shù)字!然后財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)處理把賬面上的應(yīng)收賬款全部紅沖了,就可以了吧?跨年不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整可以吧?
是的 不修改匯算清繳的可以
摘要怎么寫?調(diào)整2019年某某號(hào)憑證和某某號(hào)憑證未開票收入重復(fù)申報(bào)!還是怎么寫?
紅沖某某憑證之前多做的某某業(yè)務(wù)。