你好,如果匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的,你可以做以前年度損益調(diào)整紅沖
如果前期未開票申報(bào)多申報(bào)了,并且跨年了怎么搞?之前開票確認(rèn)過收入,后來不知道又作為未開票收入申報(bào)了一下
一般納稅人增值稅申報(bào),之前申報(bào)了未開票收入,現(xiàn)在又開票了,怎么申報(bào)?在未開票申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師,如果申報(bào)了未開票收入,次月又開票了,之前已經(jīng)申報(bào)填寫的金額,怎么處理?。?/p>
之前申報(bào)增值稅普通發(fā)票時(shí),申報(bào)了未開票收入,年底了不開發(fā)票,跨年未開票收入一直在申報(bào)表里,沒有沖完,有什么影響?
老師,請(qǐng)問,去年確認(rèn)過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補(bǔ)開發(fā)票,那么之前申報(bào)的未開票收入如何處理呢
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
是去年的!然后我這邊今年發(fā)現(xiàn)了!原來會(huì)計(jì)開過票了,然后這邊會(huì)計(jì)未來票收入!然后我剛接手不知道又重新申報(bào)了一下!現(xiàn)在怎么搞?
你接手之后,這個(gè)是今年做的嗎?
原來會(huì)計(jì)開票借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng) 然后后來錢來了!出納當(dāng)做個(gè)人款做:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——個(gè)人 我接手的時(shí)候以為是不需要開票的個(gè)人!然后申報(bào)的時(shí)候借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 作為無票收入申報(bào)了
也是去年做的!主要我一直以為這個(gè)賬沒有要回來!然后問出納!后來才發(fā)現(xiàn),原來申報(bào)重復(fù)了
如果不修改去年的匯算 幾年在未開具發(fā)票一看填寫負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
可以在未開票收入一欄填寫負(fù)數(shù)么?就是填寫之前多開票的數(shù)字!然后財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)處理把賬面上的應(yīng)收賬款全部紅沖了,就可以了吧?跨年不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整可以吧?
是的 不修改匯算清繳的可以
摘要怎么寫?調(diào)整2019年某某號(hào)憑證和某某號(hào)憑證未開票收入重復(fù)申報(bào)!還是怎么寫?
紅沖某某憑證之前多做的某某業(yè)務(wù)。