你好,同學(xué)。 什么意思,你這是按你銷售13價(jià)稅分離,為何是9分離呢

老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了,現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開的,因?yàn)槭杖牒艽?,所以我們想多開一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們?cè)谀甑讉€(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個(gè)人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師 我們是電梯銷售安裝行業(yè) 我們?cè)诳傞_的發(fā)票 但是這個(gè)項(xiàng)目在分公司那邊 我們?nèi)シ止灸沁咁A(yù)交增值稅兩個(gè)點(diǎn) 我們安裝開的是三個(gè)點(diǎn) 銷售開的是十三個(gè)點(diǎn) 我繳納完回來看老師給我們算的增值稅的時(shí)候價(jià)稅分離為啥按的九個(gè)點(diǎn) 這個(gè)有啥影響嗎
老師,我們一般納稅人這個(gè)月即開具了13點(diǎn)的貨物銷售發(fā)票又開具了6個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)并且開在了一張發(fā)票上,那么屬于混合銷售嗎?最后計(jì)算增值稅的時(shí)候是分開核算還是從高計(jì)算
老師,我們是建筑公司,這次開有銷售13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我們之前預(yù)繳有增值稅留抵,那這次申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)預(yù)繳的稅費(fèi)可以抵扣13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,我們是建筑行業(yè),建筑行業(yè)增值稅的預(yù)警是三個(gè)點(diǎn),意思是如果我們開了九個(gè)點(diǎn)的109萬的銷項(xiàng)票,那增值稅必須交夠3萬的意思嗎,就是不含稅價(jià)格乘百分之三
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險(xiǎn)局說在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請(qǐng)問: 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬多,是沒有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填寫實(shí)際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級(jí)并參加會(huì)計(jì)工作 23年報(bào)考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級(jí)嗎


我不知道 我看老師給我們扣的增值稅 只有按九個(gè)點(diǎn)分離在乘與兩個(gè)點(diǎn)才是那個(gè)數(shù) 我按十三個(gè)點(diǎn)分離對(duì)不上
不是的,你這是按13分離的,你按9分離是不正確的喲 你只有建筑安裝才是9分離處理的
我沒有按九分離 我看老師給我們扣的增值稅是按九分離才對(duì)
是按13%分,然后用13%分的增值稅-3%進(jìn)項(xiàng)是你要交的增值稅。而不是直接9分
那是不是老師給我們弄錯(cuò)了 這個(gè)還需要去稅局咨詢一下嗎 因?yàn)檫@個(gè)預(yù)交是在現(xiàn)場(chǎng)繳納的
你是預(yù)交? 是建筑業(yè)的預(yù)交?
對(duì) 我們是做電梯的 我們票是這個(gè)月開的 然后就是這個(gè)月去繳納的
那你這銷售13%,安裝簡(jiǎn)易3% 你的分來處理,不是9%
好的 知道了那我還需要去稅局處理嗎 謝謝老師
需要的,你這個(gè)還是需要的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。