 
                            你好!付定金的時(shí)候,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到貨的時(shí)候,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 銀行存款。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司對公賬戶打到對公支付寶500元備用金,貸方會計(jì)分錄要如何做,可以貸應(yīng)付賬款支付寶嗎,還是一定要用其他貨幣資金這個(gè)科目
老師,我們先付定金,收貨后付尾款,如果只是用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,那會計(jì)分錄怎么做
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
老師你好,我們采購面料都是先付款一半再提貨,付款后貨還沒收到,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?貨收到后發(fā)現(xiàn)數(shù)量與最開始付款時(shí)的數(shù)量又不一樣,這時(shí)會計(jì)分錄又該怎么做呢?
老師你好,應(yīng)付賬款收到發(fā)票后分錄怎么做,之前預(yù)付的貨款我用的應(yīng)付賬款科目
 
                老師,我公司的車賣了,買價(jià)是2100,我怎么做賬
老師 這個(gè)8715的招待費(fèi)為什么可以全額扣除啊,招待費(fèi)不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個(gè)孰低扣哪個(gè)嗎?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,總賬和明細(xì)賬需要導(dǎo)出保存嗎
老師,買方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時(shí)放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi)用,稅收編碼具體用什么
國企單位收到財(cái)政老舊小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金時(shí)確認(rèn)其他收益?還是先掛往來?
老師好,有沒有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學(xué)校圖書室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項(xiàng)目地址填寫時(shí)候有沒有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號嗎?


那我們不付款,掛應(yīng)付賬款的分錄呢
你好!也一樣的。借庫存商品 貸應(yīng)付賬款。 然后應(yīng)付賬款貸方余額就是還沒有付的錢的金額
那借代不是不平嗎
借方是我們收到的入庫商品,貸方只是未付的部分,分錄就不平啊
你好!你付完就平了的