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老師,請問:假如10月銀行支付10_12月房租3000,10月分錄借方預(yù)付賬款_房租,3000銀行存款3000,10月銷售費用-房租1000,預(yù)付賬款-房租1000,11月和12月分別和10月一樣分錄1000,結(jié)束了,對嗎?

2020-10-29 22:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 22:55

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶9256 追問 2020-10-29 22:57

老師:買辦公室臺式電腦花了2900,如果入賬

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齊紅老師 解答 2020-10-29 23:03

借管理費用或者固定資產(chǎn)貸銀行存款

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快賬用戶9256 追問 2020-10-29 23:13

費用,知道,關(guān)鍵糾結(jié)要不要入固定資產(chǎn)爭取一點,雖然今天不大,但是是公司資產(chǎn)。如果算資產(chǎn),怎么入賬折舊

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齊紅老師 解答 2020-10-30 00:27

按月折舊 最低三年 你要一次抵扣去填寫固定資產(chǎn)加速折舊

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快賬用戶9256 追問 2020-10-30 09:57

老師固定資產(chǎn)折舊和上面那個房租每月分攤掉,道理一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 10:17

你好 是的 是一樣的

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快賬用戶9256 追問 2020-10-30 21:36

但是房租那個攤銷完就完了,固定資產(chǎn)稅務(wù)上匯算清繳要怎么填的吧

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你好 對的 是這么做的
2020-10-29
你好 第一個沒分攤,一次做了 第二個是支付了,按月分攤,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
2022-09-26
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
你好,可以的,發(fā)票附在你當(dāng)月收到憑證的后面就行,你當(dāng)月不是有紅沖暫估,然后再做發(fā)票的做這個憑證后面。
2021-09-26
您好 攤銷的時候 借:管理費用-房租 不含稅金額按月攤銷 貸:待攤費用—房租 次月收到發(fā)票 借:管理費用-房租 不含稅金額按月攤銷 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用—房租
2020-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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