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你好,請問,房租已經支付,專票未收到,會計相關分錄怎么做,3000為例 預付時 借:預付賬款 3000 貸:銀存3000 本月攤銷 借: 管理費用—房租1000 貸:待攤費用—房租1000 次月如此 收到發(fā)票 借: 待攤費用房租3000 待 預付賬款3000 那如果收入專票,這個稅入哪里

2020-08-05 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-05 19:31

您好 攤銷的時候 借:管理費用-房租 不含稅金額按月攤銷 貸:待攤費用—房租 次月收到發(fā)票 借:管理費用-房租 不含稅金額按月攤銷 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用—房租

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快賬用戶6639 追問 2020-08-05 19:38

比如房租3000元,稅30元(我說比如)攤銷3個月 入賬 借:預付 貸:銀存 (攤銷的時候) 暫估攤銷 借:管理費用-房租 990 貸:待攤費用—房租990 接下來2個月都如此暫估 3個月后收到發(fā)票 借:待攤費用-房租 2970 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額30 貸:預付賬款 是這樣嗎?望老師給出詳細分錄解答

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齊紅老師 解答 2020-08-05 19:40

每個月攤銷分錄正確的 后面收到發(fā)票這樣寫也正確的 不過可以不用待攤費用科目 直接貸方應預付賬款

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您好 攤銷的時候 借:管理費用-房租 不含稅金額按月攤銷 貸:待攤費用—房租 次月收到發(fā)票 借:管理費用-房租 不含稅金額按月攤銷 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用—房租
2020-08-05
你好,不用寫上預付賬款,直接在其他應付款體現(xiàn),
2020-10-19
你好!借管理費用-租金,貸待攤費用 收到發(fā)票可以直接貼進去,因為已經入過費用了
2024-07-19
你好,這里是應付賬款才對吧
2023-08-22
你好,沒有收到發(fā)票,這么做就可以的,收到了發(fā)票借預付賬款, 借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借管理費用, 應交稅費,應交增值稅進項 貸預付賬款。
2022-04-08
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