你好,那你就計入營業(yè)外支出?;蛘呤前焉弦粋€月的賬改啦,因為這個錢的話,本身在上個月的時候,你應該是要做其他應付款才對的。

老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬元款轉(zhuǎn)給中間商!請問都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營業(yè)務收入?
你好 上個月客戶的貨款多轉(zhuǎn)了5塊的掛的營業(yè)外收入,這個月客戶貨款少轉(zhuǎn)了5快 請問老師如何做賬
老師你好,請問多收客戶貨款,收款時掛的應收賬款貸方,現(xiàn)在客戶不要這筆錢了,要怎么把這筆錢做平?
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
老師好,我公司有一臺JL8想置換一臺貨車,請問需要怎么操作?
老師,我們公司9月23開了發(fā)票,項目名稱寫的建筑服務安裝服務,對方公司10月30號打款,備注了材料及人工費,可是我們根本也沒有用材料,就是自己的機器,這個備注有影響嗎
當?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負率……可是稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入,我們哪怕就是進項稅為0,不抵扣,也達不到規(guī)定的稅負率…或者我們少勾選我們的進項,那我們呢進項票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問個問題嗎?
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬 截止到9.30日我一共花了1萬 我統(tǒng)計截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬還是一萬核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無法辦理和進項一一對應退稅,然后幾年也沒有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理