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我公司出資100萬成立了一個子公司,后來我公司借給子公司100萬子公司,子公司無力償還掛在其他應(yīng)付款里。現(xiàn)在想做合并報表,我沒有做過,請老師幫幫我吧,好著急。

2020-10-29 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 12:58

您好同學(xué)這個合并會計報表就是借:其它應(yīng)付款 貸:其它應(yīng)收款,這筆錢消掉

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快賬用戶2790 追問 2020-10-29 13:01

我公司資產(chǎn)負(fù)債表有長期股權(quán)投資100萬,在子公司資表的實收資本里。這個需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-29 13:09

您好同學(xué),這個是合并分錄的第一筆,子所對母長里調(diào)整的。

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快賬用戶2790 追問 2020-10-29 13:10

老師,是借實收資本貸長期股權(quán)投資嗎?我整個過程都不太會,老師能幫我寫下分錄嗎?麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2020-10-29 13:21

您好同學(xué), 借:實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 貸:長期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益

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快賬用戶2790 追問 2020-10-29 14:15

好的老師。想問下合并報表的利潤表是直接相加就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 14:22

您好同學(xué)利潤也要調(diào)整,你最好是弄一個分錄合集全部調(diào)了

您好同學(xué)利潤也要調(diào)整,你最好是弄一個分錄合集全部調(diào)了
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快賬用戶2790 追問 2020-10-29 14:41

好吧,老師,我看不懂。還是謝謝您了。

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齊紅老師 解答 2020-10-29 15:04

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您好同學(xué)這個合并會計報表就是借:其它應(yīng)付款 貸:其它應(yīng)收款,這筆錢消掉
2020-10-29
您好,根據(jù)您的描述,借其他應(yīng)付款100 貸其他應(yīng)收款100。
2020-10-29
不需要賬務(wù)處理, 只做合并抵消就行, “借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款150萬,借實收資本貸長期投資100萬”這個是沒問題的 還需要調(diào)減收入和成本各50萬 凈利潤不變
2020-10-29
同學(xué)你好 投資虧損這個計入投資收益借方
2023-05-11
你好,可以的,借其他應(yīng)付款20貸銀行存款,借其他應(yīng)收款80貸銀行存款。
2020-10-07
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