你好, 借:其他應收款 貸:銀行存款
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師好,請問我公司已支付了汽車租賃費,但租賃發(fā)票還沒收到分錄我做借:其他應付款 貸:銀行存款可不可以
老師好,2020年汽車租賃一年,之前每個月都有計提租車費: 借:管理費用—汽車 貸:其他應付款—汽車租賃費 2020年11月份收到了一整年的租車發(fā)票,但款未付,接下來的分錄該怎么做呢?
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師,汽車租賃公司出租汽車收到一個月租金3000元和保證金5000元,我方已開票,借銀行存款8000,貸主營業(yè)務收入2654.87,應交稅費345.13其他應付款-保證金5000,分錄這樣作有沒有錯誤?
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結轉 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務招待費嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
為什么是其他應收款呢
之后收到發(fā)票又該怎么做
后期對方要不開發(fā)票就是要把這筆錢收回來的所以用其他應收款對不對?后期收到發(fā)票做借:管理費用―租賃費貸:其他應收款對嗎?
借:管理費用―租賃費 貸:其他應收款