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老師,我上個月把招投標(biāo)的資料費(fèi)500元掛到應(yīng)付賬款(當(dāng)時發(fā)票未到),現(xiàn)在想調(diào)整到管理費(fèi)用,發(fā)票直接黏貼在后面,那我是做相反分錄還是沖紅?這兩者有啥區(qū)別么?

2020-10-29 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 09:42

一、上月的賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)付賬款500 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)500 二、需要收到發(fā)票再計入管理費(fèi)用。

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快賬用戶8852 追問 2020-10-29 09:47

發(fā)票這個月已經(jīng)收到了,現(xiàn)在不是有規(guī)定可以先入費(fèi)用,匯算清繳前發(fā)票到了再黏貼進(jìn)去就行了么?所以我想把9月的分錄調(diào)整成借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500,應(yīng)付賬款-500,這樣做可以嗎?還是需要借:管理費(fèi)用500貸:應(yīng)付賬款500?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 09:55

這個月收到發(fā)票后,做分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)500 貸:應(yīng)付賬款500 這樣就是發(fā)票作為憑證附件,做管理費(fèi)用——辦公費(fèi)500元的分錄

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一、上月的賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)付賬款500 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)500 二、需要收到發(fā)票再計入管理費(fèi)用。
2020-10-29
你好; 你這個是費(fèi)用; 跟你開票出去有什么關(guān)系?你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金; 怎么去沖的其他應(yīng)付款?這樣才好判斷的
2024-01-10
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-18
你好,你先做調(diào)賬 借;原材料 貸::應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項)2.21
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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