一、上月的賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)付賬款500 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)500 二、需要收到發(fā)票再計(jì)入管理費(fèi)用。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,我上個(gè)月把招投標(biāo)的資料費(fèi)500元掛到應(yīng)付賬款(當(dāng)時(shí)發(fā)票未到),現(xiàn)在想調(diào)整到管理費(fèi)用,發(fā)票直接黏貼在后面,那我是做相反分錄還是沖紅?這兩者有啥區(qū)別么?
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證,要退票重開,這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
請問老師,我小規(guī)模公司,這個(gè)季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)多成本發(fā)票全進(jìn)全了,就是有個(gè)物流發(fā)票1.3萬這個(gè)月付款,發(fā)票得下個(gè)月開,可以做這個(gè)月可以預(yù)提費(fèi)用,預(yù)提這個(gè)發(fā)票么,小規(guī)模還有預(yù)提費(fèi)用么,我9月份做借管理費(fèi)用—預(yù)提 貸銀行存款 那等10月份的時(shí)候發(fā)票到了我怎么辦呢?我是沖分錄還是可以直接把發(fā)票貼在9月份分錄后邊呢?@立峰老師
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的,什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時(shí)候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
                請問:繳納社保的個(gè)人部分,現(xiàn)在也公司承擔(dān),計(jì)提的時(shí)候要不要體現(xiàn) 這個(gè)會計(jì)科目怎么做?
你好老師個(gè)體戶想招投標(biāo)怎么差個(gè)人征信有沒有違法記錄
你好老師個(gè)體戶想查一下個(gè)體戶有沒有違規(guī)違紀(jì)的記錄在哪里查找
麻煩問下自然人轉(zhuǎn)股,受讓方是自然人,要交稅嗎?
請問工程款最后的質(zhì)保金,收據(jù)要寫工程款還是質(zhì)保金
老師,外貿(mào)企業(yè)一般都用什么進(jìn)銷存系統(tǒng)?
老師,成本票入賬了,但是他的稅,我們出納寫的是不得抵扣,會計(jì)要再稅務(wù)系統(tǒng)上去進(jìn)行勾選的吧,如果前面幾個(gè)月的勾選沒有勾選會怎么樣? 或者放在現(xiàn)在所屬期勾選又會怎么樣,影響大嗎
老師麻煩問一下在哪里能查到幾月多交增值稅和退稅金額呢?謝謝
付款申請辦公室簽字、院長已簽字,財(cái)務(wù)付款時(shí)財(cái)務(wù)科長是否已要簽子
老師,請問圖片里遞延所得稅資產(chǎn)最后一個(gè)科目是不是設(shè)置錯誤了?應(yīng)該是租賃負(fù)債?謝謝


發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)收到了,現(xiàn)在不是有規(guī)定可以先入費(fèi)用,匯算清繳前發(fā)票到了再黏貼進(jìn)去就行了么?所以我想把9月的分錄調(diào)整成借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500,應(yīng)付賬款-500,這樣做可以嗎?還是需要借:管理費(fèi)用500貸:應(yīng)付賬款500?
這個(gè)月收到發(fā)票后,做分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)500 貸:應(yīng)付賬款500 這樣就是發(fā)票作為憑證附件,做管理費(fèi)用——辦公費(fèi)500元的分錄