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你好老師,本月進項大于銷項,怎么做賬?我想本月留底

2020-10-29 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-29 08:51

你好,本月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶1698 追問 2020-10-29 08:55

那原材料也是多呀,我一般都是做收入和材料接著轉(zhuǎn)出去的,材料需要怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-29 08:55

你好,材料做購進,領(lǐng)用分錄就是了,結(jié)存在原材料科目期末余額體現(xiàn)就是了?

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快賬用戶1698 追問 2020-10-29 17:05

老師,麻煩你給我寫一下分錄吧,從購進到結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-29 17:07

你好 購進的時候 借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售的時候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額,進項稅額的時候(假設(shè)本月進項大于銷項) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶1698 追問 2020-10-29 17:18

轉(zhuǎn)出未繳增值稅是不是就是留底的那塊稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 17:19

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1698 追問 2020-10-29 17:20

那如果庫存是有剩余的話,需要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 17:23

你好,庫存有剩余,你是指存貨有期末余額的意思?

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快賬用戶1698 追問 2020-10-29 17:24

對的,因為進項比銷項大,每月我都是做直接確認(rèn)收入的,這個月得有庫存了吧。 分錄不太明白

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齊紅老師 解答 2020-10-29 17:30

你好,庫存有剩余就在庫存商品,原材料等科目余額掛賬,不需要針對這個庫存余額再做分錄啊

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