你好,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,如果本月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留低,不用交稅,月底不用做分錄吧?
你好老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬?我想本月留底
老師,我本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以全部認(rèn)證做留底嗎?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師好本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),行成留抵稅,月底用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
我們是一般納稅人運(yùn)輸公司,收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個(gè)點(diǎn)的專票?
請問一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請問我們給客戶開了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實(shí)際沒有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對應(yīng)的介紹費(fèi),對方會(huì)開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
那原材料也是多呀,我一般都是做收入和材料接著轉(zhuǎn)出去的,材料需要怎么做
你好,材料做購進(jìn),領(lǐng)用分錄就是了,結(jié)存在原材料科目期末余額體現(xiàn)就是了?
老師,麻煩你給我寫一下分錄吧,從購進(jìn)到結(jié)轉(zhuǎn)
你好 購進(jìn)的時(shí)候 借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候(假設(shè)本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
轉(zhuǎn)出未繳增值稅是不是就是留底的那塊稅?
你好,是的,是這樣的
那如果庫存是有剩余的話,需要怎么做分錄?
你好,庫存有剩余,你是指存貨有期末余額的意思?
對的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,每月我都是做直接確認(rèn)收入的,這個(gè)月得有庫存了吧。 分錄不太明白
你好,庫存有剩余就在庫存商品,原材料等科目余額掛賬,不需要針對這個(gè)庫存余額再做分錄啊