你好,本月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務(wù)費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請問經(jīng)營所得交的錢計入應(yīng)交稅費嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進垃圾桶是事實行為。
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會計,剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請問最晚什么時候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎?
單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
那原材料也是多呀,我一般都是做收入和材料接著轉(zhuǎn)出去的,材料需要怎么做
你好,材料做購進,領(lǐng)用分錄就是了,結(jié)存在原材料科目期末余額體現(xiàn)就是了?
老師,麻煩你給我寫一下分錄吧,從購進到結(jié)轉(zhuǎn)
你好 購進的時候 借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售的時候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額,進項稅額的時候(假設(shè)本月進項大于銷項) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
轉(zhuǎn)出未繳增值稅是不是就是留底的那塊稅?
你好,是的,是這樣的
那如果庫存是有剩余的話,需要怎么做分錄?
你好,庫存有剩余,你是指存貨有期末余額的意思?
對的,因為進項比銷項大,每月我都是做直接確認(rèn)收入的,這個月得有庫存了吧。 分錄不太明白
你好,庫存有剩余就在庫存商品,原材料等科目余額掛賬,不需要針對這個庫存余額再做分錄啊