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老師我這個(gè)月的專票收到了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄?。?/h1>

老師我這個(gè)月的專票收到了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄???
2020-10-28 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-28 13:16

你好 你是購買方的話 你之前是做了認(rèn)證沒有

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快賬用戶2977 追問 2020-10-28 14:15

做了的, 也抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-10-28 14:16

你好? ? ? ? ?那你就做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 我看下你之前做的分錄? ?這樣好判斷科目? ?

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快賬用戶2977 追問 2020-10-28 14:31

老師我上個(gè)月是這么做的

老師我上個(gè)月是這么做的
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齊紅老師 解答 2020-10-28 14:32

你好現(xiàn)在做 :借工程施工? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 這個(gè)金額就是你進(jìn)項(xiàng)稅的金額哦 。? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款 ?這樣就對(duì)了? ?

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快賬用戶2977 追問 2020-10-28 14:34

那我工程施工的金額也寫進(jìn)項(xiàng)稅額?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 14:42

你好? ? 是的? 都是寫進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)的金額 做轉(zhuǎn)出? ?

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快賬用戶2977 追問 2020-10-28 14:52

老師再麻煩問下,建筑的稅負(fù)是多少呢?另外我怎么算我的稅負(fù)

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齊紅老師 解答 2020-10-28 14:55

你好? ? 稅負(fù) =應(yīng)交稅費(fèi)除以營業(yè)收入這樣來計(jì)算地? ? ?

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你好 你是購買方的話 你之前是做了認(rèn)證沒有
2020-10-28
不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn),月末直接按應(yīng)付稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)就好了
2021-06-04
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選,自己附表二填紅字轉(zhuǎn)出就可以了 分錄就是原來的分錄,后面是負(fù)數(shù)金額
2020-09-03
現(xiàn)在取消了抵扣時(shí)間的限制,在企業(yè)存續(xù)期間,可以一直抵扣。
2020-12-03
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