你好,如果之前已經(jīng)抵扣了,借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師你好,我們和供應(yīng)商采購一批設(shè)備,付款后供應(yīng)商給我們銷售折讓,,我們開具紅字信息表,對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票并付款給我們,請(qǐng)問開票和收款怎么做賬務(wù)處理
給供應(yīng)商開具了紅字信息表然后收到了供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票(專票),我收到負(fù)數(shù)發(fā)票(專票)后怎么寫會(huì)計(jì)分錄?行業(yè)是銷售酒,一般納稅人。
21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票,我公司入賬:借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,22年7月,供應(yīng)商說發(fā)票開錯(cuò),因已申報(bào)抵扣,我公司作為購買方,開具了紅字負(fù)數(shù)信息表,供應(yīng)商作為銷售方,開具了紅字負(fù)數(shù)專票,我公司按照去年入賬,做了一筆紅沖,請(qǐng)問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動(dòng)作嗎?
老師 專票跨月了 ,沒認(rèn)證 。銷售方開紅字信息表,還用收會(huì)原來的正數(shù)發(fā)票嗎?應(yīng)該不用了吧,銷售方開紅字信息表后再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票要給兩份給購買方是吧。
你好,老師,我是藥品批發(fā)企業(yè),收到供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)藥品一批,上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票,這月對(duì)方讓給他開銷售折讓的紅字信息表,那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬,分錄是啥
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題

