同學(xué)你好,不是的,是直接不需要交稅的;
老師,我們銷售初級農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅的話,是直接不交還是先交后退呀?
第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬,季度27萬。我們季度實際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬,征稅商品30萬。我想知道這10萬的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師
我是建筑小規(guī)模納稅人,季度不超45萬銷售,現(xiàn)在免征增值稅,我想問下老師,我需要預(yù)交百分之3增值稅?如果預(yù)交不是免征不了增值稅?預(yù)交的還能退嗎?
老師,一個公司專門是從事大棚蔬菜種植的,那這樣他直接對外銷售蔬菜是不是和農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品一樣免征增值稅,屬于農(nóng)產(chǎn)品的源頭
老師,收購再銷售初級農(nóng)產(chǎn)品需要交增值稅和所得稅嗎?我們是小規(guī)模公司
車間隔開一半給老板的朋友在使用,對公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開票1000萬,員工200人,得交哪些稅
: 請教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個別報表和合并報表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級會考這個嗎
老師您好,請問括號2里面的預(yù)計凈殘值,在計算最后一年的現(xiàn)金流入的時候為什么不考慮所得稅的影響
老師,你好,出口退稅需要提供商檢單,那需要廠檢單嗎
灰關(guān)出去的貨物可以做無票收入,還有取得的進(jìn)項發(fā)票可以用于抵扣么
老師您好!合并報表的題哪種情況下需要調(diào)整凈利潤
老師,月末一次加權(quán)平均法是必須在月末算一次成本嗎
老師,發(fā)票是9月紅沖(7月已抵扣認(rèn)證),9月重新開新的發(fā)票,做賬我按您的做的(借: 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 重開的發(fā)票認(rèn)證 貸: 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票),那電子稅務(wù)局需要操作嗎?
上標(biāo)下標(biāo)怎么打出來的?不打要緊嗎其他符合的輸入有嗎
老師,羊肉直接分割成塊裝袋,算是初級農(nóng)產(chǎn)品吧
同學(xué)你好,是屬于的;;
老師,那我們有銷售了之后怎么寫分錄呀?還要體現(xiàn)稅嗎?
同學(xué)你好,是不需要體現(xiàn)稅的,因為是免稅的,沒有稅額的; 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入;
那我收到供應(yīng)商的發(fā)票做庫存商品入賬的時候也不需要寫進(jìn)項稅是嗎
同學(xué)你 好,那我收到供應(yīng)商的發(fā)票做庫存商品入賬的時候也不需要寫進(jìn)項稅是嗎—— 是的;
好的 謝謝老師。那我還用去稅局做減免增值稅備案嗎?
同學(xué)你好,應(yīng)是需要備案的;