你好,賬務(wù)處理不用沖賬的,你申報(bào)表無(wú)票在負(fù)數(shù)申報(bào),有票做正數(shù)申報(bào)

4-6月開(kāi)的無(wú)票收入,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)怎么申報(bào)
20年第二季度做6萬(wàn)無(wú)發(fā)票收入,10月客戶要求開(kāi)發(fā)票,可以沖6萬(wàn)無(wú)發(fā)票收入?如何申報(bào)在申報(bào)
2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無(wú)票收入20萬(wàn)元,2023年1月客戶要求開(kāi)2023年貨款發(fā)票20萬(wàn),2023年1月開(kāi)票總額20萬(wàn),銷售收入總額30萬(wàn)。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開(kāi)票收入20萬(wàn)(跨年開(kāi)票),無(wú)票收入30-20=10萬(wàn)?對(duì)嗎? 2、賬務(wù)如何處理,如何入賬? 2、匯算清繳怎么調(diào)?
我6月份賣自用二手車賣5萬(wàn)按13%做無(wú)票收入,10月份開(kāi)具發(fā)票還有5萬(wàn)無(wú)票收入,10月份申報(bào)增值稅沖6月份5萬(wàn)車再做5萬(wàn)貨物無(wú)票收入,申報(bào)增值稅的附表無(wú)票收入一欄還需要填寫嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
單位是建筑行業(yè),開(kāi)具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來(lái)了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開(kāi)具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開(kāi)具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開(kāi)錯(cuò)了一張票,開(kāi)票金額是80元,把稅率錯(cuò)開(kāi)成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問(wèn)我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡(jiǎn)單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒(méi)有從原材料過(guò)度,直接就是庫(kù)存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫(kù)單也沒(méi)有材料入庫(kù),,只有商品入庫(kù)。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開(kāi)票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開(kāi)具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說(shuō)明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


好的,謝謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!