同學(xué)你好 按照工資薪金的總額申報(bào)
我司是勞務(wù)派遣公司,殘疾金要怎么繳納?在職人數(shù)填我們公司員工,還是說(shuō)加上派遣出去的員工。
公司員工為勞務(wù)派遣員工,勞務(wù)派遣公司把殘疾人保障金體現(xiàn)在每月的社保費(fèi)用里面,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)殘疾人保障金需要單獨(dú)列出來(lái)算成本或費(fèi)用嗎?還是直接算在派遣成本-社保里面
老師好,勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的員工我們殘保金繳納時(shí)算他們嗎?還是他們是勞務(wù)派遣公司的員工,勞務(wù)派遣公司繳納殘保金
老師,你好,勞務(wù)派遣人員的工資,需要納入殘保金的基數(shù)嗎。我們是和勞務(wù)派遣公司簽的合同
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我們派遣出去的員工,有一部份工資都是由對(duì)方單位發(fā)放,有一部分由對(duì)方單位轉(zhuǎn)給我們發(fā)放。我們?cè)趺此?
你們計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的就要交殘保金
我們差額征稅,都沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目。派遣公司管理人員都是直接走了費(fèi)用
那你這個(gè)就不能算的
我申報(bào)個(gè)稅是,在我們單位代發(fā)工資的申報(bào)個(gè)稅吧!代發(fā)工資我都是掛往來(lái)科目
那你就不用交,只交你們員工的
申報(bào)個(gè)稅是要把在公司代發(fā)工資的員工一起申報(bào)吧,沒(méi)超過(guò)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的可以不申報(bào)碼?
不能,是工資就要申報(bào)
企業(yè)所得稅核定征收,差額征稅。繳納企業(yè)所得稅就差額部分繳稅就可以了還是要扣除啥
差額納稅要扣除成本部分
勞務(wù)派遣公司派遣員工到某單位工作,該單位支付勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi)用,勞務(wù)派遣公司取得該筆收入怎么繳納企業(yè)所得稅。
同學(xué)你好 按照利潤(rùn)繳納的