你好,一般納稅人的增值稅率13%,所得稅如果不是小微企業(yè)稅率是25%
老師,我公司掛靠到一家有資質(zhì)的建筑公司,性質(zhì)為一般納稅人,這家公司讓我公司提供銷項(xiàng)稅額的70%材料票,銷項(xiàng)稅額的30%勞務(wù)票,另外除管理費(fèi)外還收2%的所得稅,這樣是否合理?
老師您好,我是個(gè)人用了其他公司的資質(zhì)去給另外一家公司做了維修加稅合計(jì)32000元,我所用的公司是一般納稅人,他幫我開(kāi)了工程發(fā)票,我想問(wèn)下,我應(yīng)該給我所用資質(zhì)公司交多少增值稅和所得稅?
老師好!我公司把工程轉(zhuǎn)包給另一個(gè)人,工程所有用的資料證件還是用的我們公司資質(zhì),他自己做工程,完工了我公司給甲方開(kāi)了發(fā)票,工程款也是打到我們公司,那我們公司需要問(wèn)他要成本票,他說(shuō)能不能用他自己的公司給我們公司開(kāi)發(fā)票呢?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,我想開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)給另外一家一般納稅人哦,可以嗎?稅率是多少?他給我們公司的工程提供了勞務(wù)單純的勞務(wù)
請(qǐng)問(wèn)我公司是做室內(nèi)裝修工程的一般納稅人,接了一個(gè)工程把其中的一部分給了另外一家公司,開(kāi)材料和勞務(wù)專用發(fā)票,這勞務(wù)的能抵扣增值稅嗎?
我們?nèi)ツ瓴少?gòu)了一批商品?,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開(kāi)具紅字信息表給廠家,廠家再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒(méi)
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓個(gè)人代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們?cè)诰〇|有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開(kāi)了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫(xiě)?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺(tái)上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺(tái)又扣了1.3,平臺(tái)說(shuō)那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺(tái)收取的,平臺(tái)只給開(kāi)0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開(kāi)了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢(qián)怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候