您好同學,不是的同學,小規(guī)模 寫的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣就可以的同學,不必轉(zhuǎn)未交增值稅里面去的
請問老師,小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)收入,比如三個月一交費,第一個月主營業(yè)務(wù)收入分錄應(yīng)交稅費分錄改怎么寫呢,是寫應(yīng)交稅費,未交增值稅嗎
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
老師小規(guī)模普票,收入,分錄怎么寫?是貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?還是直接寫貸主營業(yè)務(wù)收入~價稅合計數(shù)
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人月末確認收入的分錄怎么寫? 借:預收賬款—物業(yè)費 貸:主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費的分錄可以嗎?
請問老師,我是小規(guī)模納稅人的會計,現(xiàn)在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 貸營業(yè)外收入–政府補助9.9
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
可是老師,這個月沒交稅也寫應(yīng)交增值稅嗎,如果是一般納稅人呢?稅費那里寫什么呢?
您好同學, 你每次銷售的時候就寫的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果交了就是在借方了, 如果三個月不足30萬元,就直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里,這個是免稅造成的收入
請問老師三個月稅費不足三十萬還是收入不足三十萬呢?
您好同學是收入不足三十萬元是免稅的
請問老師轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,分錄怎么寫呢,我是個新手不太懂
您好同學,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣的分錄