那么如果說你這個發(fā)票已經(jīng)作廢的話,你要作廢這個收入的話,是要通過以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整處理的。 借,以前年度損益調(diào)整 應交稅費~增值稅 貸,應收帳款等
去年開專票系統(tǒng)和我拿的紙質(zhì)發(fā)票拿錯了,入賬了,今年開到這張票選擇了填開空白作廢,今年怎么把去年這比收入作廢做賬
去年12月收到一張專票,開錯金額了,我們已經(jīng)申報抵扣了,現(xiàn)在需要把這張發(fā)票作廢重新開給我們,我現(xiàn)在要怎么做
我們作為銷售方,我今年才找到去年誤開具的一張發(fā)票,這張發(fā)票怎么做賬,后今年就只開具了這張發(fā)票的負數(shù)發(fā)票,這個我又怎么做賬?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,22年年底,開了一張普票,當時是免稅的,然后當時開了紙質(zhì)上寫作廢,系統(tǒng)沒有作廢,在23年才發(fā)現(xiàn),23年這張普票作了負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在報第一季度的稅,稅務(wù)局說要去更正22年第四季度的稅,那么23年怎么做帳
去年收回來的進項發(fā)票稅號錯了,但是去年已經(jīng)入賬,今年叫了供應商沖紅重開了,我收到這張發(fā)票如何做賬
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
對方不給我發(fā)票怎么半
你要和他協(xié)商啊,你這個發(fā)票都作廢了,他拿去也沒用呀。