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我公司是新成立的,職工人員一人,這個月應(yīng)付職工薪酬是零,個稅申報時零,這個月為一人購買了社保,請問怎樣計提社保???會計分錄如何?

2020-10-26 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-26 16:53

你好,個人部分也是公司負(fù)擔(dān)嗎

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快賬用戶7352 追問 2020-10-26 16:55

是的,公司公戶付款的

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齊紅老師 解答 2020-10-26 16:56

以后也不做這個收回嗎?

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快賬用戶7352 追問 2020-10-26 16:57

以后要收回的

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齊紅老師 解答 2020-10-26 17:07

?借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款

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快賬用戶7352 追問 2020-10-26 17:09

可以詳細(xì)一下個人和單位嗎?銀行付款只付款了個人的部分哦

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齊紅老師 解答 2020-10-26 17:21

計提單位部分分 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 其他應(yīng)付款-社保 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款

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你好,個人部分也是公司負(fù)擔(dān)嗎
2020-10-26
同學(xué)你好,你的會計分錄沒有問題。
2020-12-27
你好,個人的社保你們單位承擔(dān)還是個人
2024-08-20
按 “原路沖回” 處理,分 2 種情況: 退單位部分(管理費(fèi)用): 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 - 社保(當(dāng)月用借方負(fù)數(shù),跨年用 “以前年度損益調(diào)整” ) (或先沖 “應(yīng)付職工薪酬 - 社保”,再調(diào)費(fèi)用 ) 退個人部分(其他應(yīng)收): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收 - 個人社保 (若已發(fā)工資,還需補(bǔ): 借:其他應(yīng)收 - 個人社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 )
2025-06-12
對,如果是替?zhèn)€人繳納的話就是這么做的
2023-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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