你好 貸應(yīng)付賬款 、年末納稅調(diào)整
甘老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過了,不在材料庫(kù)里面了。銷售時(shí)候也沒開票。要怎么做賬合適呢 我本來借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
請(qǐng)問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫(kù)單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說,先暫估入庫(kù),那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,請(qǐng)問收到了物品但是沒有發(fā)票,后面也不會(huì)開票過來。入庫(kù)單如何入賬:借:周轉(zhuǎn)材料,貸:?。貸方寫什么科目呢?
老師好!由于上個(gè)月末盤點(diǎn)時(shí)某個(gè)商品盤錯(cuò)了,多盤了金額450,然后我在這個(gè)月做了盤點(diǎn)單減出來,也就是是當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)沖紅450,但是這個(gè)月的賬面庫(kù)存也隨之多了450,請(qǐng)問這個(gè)帳上要怎么調(diào)平???貸方原材料,借方出什么科目呢
咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱為技術(shù)服務(wù)*某某某服務(wù),這樣的發(fā)票 可以開出來嗎?技術(shù)服務(wù)?
老師如果出口型企業(yè),對(duì)方是小規(guī)模開了一個(gè)點(diǎn)普票,那我要怎么做
利潤(rùn)表中的本期金額是本年累計(jì)嗎?
老師,電子發(fā)票(普通發(fā)票)公司名稱有個(gè)空格這張發(fā)票合格嗎?可以用嗎?
高鐵退票扣費(fèi)怎么下賬?
殘保金人數(shù)超過30人。按照比例。是怎樣減免的
老師好,9月取得的材料發(fā)票需要9月抵扣進(jìn)項(xiàng)需要在9月認(rèn)證嗎
老師你好,一家信息技術(shù)公司小規(guī)模納稅人,在其它公司購(gòu)買基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)費(fèi),比如5000元,這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該入什么科目
之前月份計(jì)提地方教育附加,做到教育費(fèi)附加去了。分錄要怎么做,一筆調(diào)整
老師 我要賣房個(gè)稅怎么繳納
年末調(diào)整到什么科目呢?
你好 調(diào)整表不調(diào)整賬??
那應(yīng)付賬款就一直掛賬嗎?
你好 正常做賬了 付款了就應(yīng)平賬的??
老板買的,但是沒有報(bào)銷直接辦的入庫(kù),沒有發(fā)票也不能抵扣,可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入出嗎?
你好 正常入賬 沒有發(fā)票不能稅前扣除? 不記營(yíng)業(yè)外收入??
入賬時(shí),借:周轉(zhuǎn)材料 貸:應(yīng)付賬款,領(lǐng)用時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料,年底調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,匯算清繳調(diào)整。但是入賬時(shí)的貸方應(yīng)付賬款不是一直在貸方嗎?老師這里不太理解?
你好 錢沒付就在貸方掛著? 其他處理對(duì)?
錢老板已經(jīng)付了個(gè)人付的,但是他不報(bào)銷。
你好 不報(bào)銷就不做賬?
但是辦了入庫(kù),也有出庫(kù)。應(yīng)該不入外賬登記內(nèi)賬嗎?
你好 正常做賬 就是應(yīng)付賬款還掛著?